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什么是留底進(jìn)項稅額,固定資產(chǎn)進(jìn)項留底稅款是什么意思呀

來源:整理 時間:2022-12-12 00:59:09 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,固定資產(chǎn)進(jìn)項留底稅款是什么意思呀

就是已經(jīng)認(rèn)證的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額,尚未從銷項稅額里抵頂。留待下月抵頂?shù)亩愵~。
增值稅進(jìn)項減去銷項,然后再減去留抵,就是你這個月應(yīng)該繳納的增值稅
固定資產(chǎn)進(jìn)項留底稅款,就是已經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的固定資產(chǎn)進(jìn)項稅,等待下月沖銷項稅額。

固定資產(chǎn)進(jìn)項留底稅款是什么意思呀

2,增值稅專用發(fā)票留底是什么意思

舉例說明一下: 應(yīng)交增值稅=本期銷項稅-本期進(jìn)項稅+上期留抵 9月份銷售稅金為5萬,而進(jìn)項稅為8萬,進(jìn)項大于銷項所以9月份不用交增值稅.(5-8=-3萬) 10月份銷售稅金為5萬,而進(jìn)項稅為3萬,銷項大于進(jìn)項本月,但上個月有剩余的3萬,所以本月還不用交增值稅,還有1萬的留抵[5-3+(-3)]=-1萬,這個留抵的1萬留下月繼續(xù)抵扣.

增值稅專用發(fā)票留底是什么意思

3,什么是留抵稅

本期進(jìn)頂稅大于本期銷頂稅的差額就是留抵稅額,留抵稅額可在下月抵扣.留抵稅額過多,最大原因是銷售額過低或銷價倒掛,僅防稅務(wù)部門查銷售資料.
進(jìn)項稅當(dāng)月大于銷項,多出的部分為期末留抵稅額
留抵稅:進(jìn)項大于銷項。留抵稅可以延至下月進(jìn)行抵扣:應(yīng)交稅金=留抵稅+進(jìn)項稅-銷項稅。對企業(yè)當(dāng)然有好處。

什么是留抵稅

4,進(jìn)項稅留底

當(dāng)月無應(yīng)繳增值稅,因此無稅金及附加
不提取。
增值稅是以銷售貨物、提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物取得的增值額為征稅對象的一種稅。銷售出去的銷項部分就是銷項稅,購進(jìn)的就是進(jìn)項稅,銷項與進(jìn)項差額(即增值部分)就是所交的增值稅,若銷項小于進(jìn)項,差額就是留抵稅額。預(yù)交稅就是預(yù)先交給稅局的稅。

5,關(guān)于當(dāng)期期末留底額 公式是 進(jìn)項稅額銷項稅額銷項稅額轉(zhuǎn)出題目中

本月銷項稅額17萬(100*17%) 本月進(jìn)項稅額34萬(200*17%)在加上上個月留抵稅額是3萬進(jìn)項+留抵-銷項=本月期末留抵稅額34+3-17=20萬。本期期末留抵稅額為20萬。出口200萬不跟你想要的答案摻和。
以下均以萬元為單位免、抵、退稅額=200*13%=26免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額=200*(17%-13 %)=8當(dāng)期應(yīng)納稅額=17-(34-8)-3=-12則期末留抵稅額為12萬元

6,什么是進(jìn)項稅銷項稅增值稅留底稅預(yù)交稅

增值稅是以銷售貨物、提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物取得的增值額為征稅對象的一種稅。銷售出去的銷項部分就是銷項稅,購進(jìn)的就是進(jìn)項稅,銷項與進(jìn)項差額(即增值部分)就是所交的增值稅,若銷項小于進(jìn)項,差額就是留抵稅額。預(yù)交稅就是預(yù)先交給稅局的稅。進(jìn)項稅:購買商品或接受勞務(wù)所取得的增值稅銷項稅:銷售商品或提供勞務(wù)所產(chǎn)生的增值稅留抵稅:本期抵扣不完,可以留到以后各期繼續(xù)抵扣的增值稅1、如果銷項2、如果銷項>進(jìn)項,則本期應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項
增值稅是以銷售貨物、提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物取得的增值額為征稅對象的一種稅。銷售出去的銷項部分就是銷項稅,購進(jìn)的就是進(jìn)項稅,銷項與進(jìn)項差額(即增值部分)就是所交的增值稅,若銷項小于進(jìn)項,差額就是留抵稅額。預(yù)交稅就是預(yù)先交給稅局的稅。

7,什么是留底增值稅嗎

很簡單~~~舉例說明~~你應(yīng)該知道增值稅應(yīng)交稅額是銷項減去進(jìn)項~~~~那么假設(shè)我上個月銷項為80~~進(jìn)項為100~~~~進(jìn)項抵掉銷項的80后還剩20~~~那這20就是留抵增值稅,即“留到下個月再抵”~~~所以,如果我這個月銷項是130,進(jìn)項是100,那么我應(yīng)交的增值稅應(yīng)該是130-100-20=10~~~~~不明白追問吧~~~~~~~
當(dāng)進(jìn)稅項大于銷項稅時,上月稅抵扣不完的,可以留到后面月抵扣的。
就是本期未抵扣的增值稅進(jìn)項稅額,期末留抵到次月了
賬就是照做,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金),應(yīng)交稅金-未交增值稅,用這幾個科目,留抵在賬上的反映就是進(jìn)項稅額的余額
文章TAG:什么是留底進(jìn)項稅額什么留底進(jìn)項稅額

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