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成本票如何抵減增值稅,一般納稅人如何憑對方發(fā)票抵減稅款

來源:整理 時(shí)間:2022-12-30 08:21:13 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,一般納稅人如何憑對方發(fā)票抵減稅款

收到供應(yīng)商開來的發(fā)票,用扣抵聯(lián)增值稅發(fā)票上網(wǎng)(或到國稅辦稅大廳)認(rèn)證,認(rèn)證后把認(rèn)證資料導(dǎo)入增值稅一般納人申報(bào)軟件作為進(jìn)項(xiàng)扣抵?jǐn)?shù)據(jù)。
小規(guī)模納稅人開建筑工程增值稅發(fā) 票給對方一般納稅人企業(yè),,該企業(yè)按發(fā) 票上面注明的稅金抵扣。

一般納稅人如何憑對方發(fā)票抵減稅款

2,土地成本如何抵扣增值稅

一、正面回答土地價(jià)款自銷售收入抵減抵扣增值稅,營改增后房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)取得土地使用權(quán)支付的土地出讓金不是抵扣,而是自銷售收入抵減。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,按照取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目對應(yīng)的土地價(jià)款后的余額計(jì)算銷售額。二、分析按照取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目對應(yīng)的土地價(jià)款后的余額計(jì)算銷售額。銷售額的計(jì)算公式如下:銷售額=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款)÷(1+11%)。按照上述公式計(jì)算銷售額,自然扣除了增值稅。三、增值稅的扣除項(xiàng)目有哪些1、取得土地使用權(quán)所支付的金額;2、開發(fā)土地的成本、費(fèi)用;3、新建房及配套設(shè)施的成本、費(fèi)用,或者舊房及建筑物的評估價(jià)格;4、與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金;5、財(cái)政部規(guī)定的其他扣除項(xiàng)目。

土地成本如何抵扣增值稅

3,增值稅專用發(fā)票是怎么抵扣的過程

增值稅專用發(fā)票的抵扣主要是針對一般納稅人來說的,一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票后,通過認(rèn)證,認(rèn)證后的發(fā)票稅金就可以抵扣.比如:你這個(gè)月的銷項(xiàng)稅為2000元,你收到的增值稅專用發(fā)票的稅額為1500元,那么你認(rèn)證后就可以抵扣1500元的稅金,你這個(gè)月只需交納500元的稅款就可以了.

增值稅專用發(fā)票是怎么抵扣的過程

4,小規(guī)模納稅人成本票怎么抵扣

一、正文回答小規(guī)模納稅人成本票抵扣條件:1、必須辦理一般納稅人資格;2、必須取得合法有效抵扣憑證;3、已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的購進(jìn)服務(wù),發(fā)生規(guī)定情形簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目除外的,應(yīng)當(dāng)將該進(jìn)項(xiàng)稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減,無法確定該進(jìn)項(xiàng)稅額的,按照當(dāng)期實(shí)際成本計(jì)算應(yīng)扣減的進(jìn)項(xiàng)稅額。二、分析小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下,并且會(huì)計(jì)核算不健全,不能按規(guī)定報(bào)送有關(guān)稅務(wù)資料的增值稅納稅人。其中,會(huì)計(jì)核算不健全,是指不能正確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。增值稅對小規(guī)模納稅人實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。三、小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少企業(yè)所得稅的征稅對象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務(wù)所得、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、接受捐贈(zèng)所得和其他所得。企業(yè)所得稅是指對中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)、居民企業(yè)及非居民企業(yè)、和其他取得收入的組織以其生產(chǎn)經(jīng)營所得為課稅對象所征收的一種所得稅。作為企業(yè)所得稅納稅人。但個(gè)人獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)除外。

5,增值稅發(fā)票抵扣操作方法

一般納稅人企業(yè)從購買貨物或勞務(wù)供應(yīng)企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額就是本企業(yè)所取得的進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票要通過網(wǎng)上認(rèn)證,認(rèn)證通過后,進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理是:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,代銀行存款或往來賬。
防暑降溫費(fèi)本來就不應(yīng)該開增值稅專用發(fā)票,應(yīng)該開增值稅普通發(fā)票。既然已經(jīng)開回,根據(jù)目前的增值稅發(fā)票的管理辦法,就必須認(rèn)證抵扣。不然在國稅征管系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)增值稅滯留票的。購入時(shí),計(jì)入“進(jìn)項(xiàng)稅”,支付或結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),計(jì)入“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”。

6,成本票可以抵扣什么稅

一般納稅人收取的普通發(fā)票允許抵扣的項(xiàng)目有: 1.購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按買價(jià)和規(guī)定的扣除率(13%)計(jì)算。2.一般納稅人外購或銷售貨物(固定資產(chǎn)除外)所支付的運(yùn)費(fèi),根據(jù)結(jié)算單據(jù)(普通發(fā)票)所列的運(yùn)費(fèi)金額,按7%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予抵扣.3.生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購入廢舊物資回收經(jīng)營單位的廢舊物資,可按照普通發(fā)票上注明的金額,按10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.除此之外一般納稅人收取的其他普通發(fā)票均不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅成本票與費(fèi)用票成本票是公司銷售商品或者加工商品過程中所消耗的費(fèi)用。主要是指直接或間接計(jì)入"生產(chǎn)成本"、計(jì)入"制造費(fèi)用"等方面的發(fā)票和票據(jù)。舉個(gè)例子:比如開一家電腦貿(mào)易公司,第一步是去供貨商那里去購買電腦,然后再賣給客戶。而從供貨商那里買電腦并付錢給供貨商,就要給發(fā)票或者收據(jù),這張發(fā)票就是公司的成本票。成本發(fā)票對有限公司是可以抵稅的,如果公司企業(yè)所得稅是查賬征收的話,成本越高,交稅就交得越少。費(fèi)用票是指計(jì)入企業(yè)期間費(fèi)用的票據(jù),主要計(jì)入"管理費(fèi)用"、"銷售費(fèi)用"、"財(cái)務(wù)費(fèi)用"的發(fā)票和票據(jù)。另外,還有很多也算為費(fèi)用的,比如工作人員的電話費(fèi)、職工通勤費(fèi)、廣告費(fèi)、防屬降溫費(fèi)和企業(yè)一些另星支出等。增值稅抵扣增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。其納稅范圍包括在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)以及進(jìn)口貨物。征收增值稅,有利于保證財(cái)政收入及時(shí)、穩(wěn)定的增長,促進(jìn)專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)的合理化,還有利于“獎(jiǎng)出限入”,促進(jìn)對外貿(mào)易的發(fā)展。

7,增值稅發(fā)票如何抵稅

對方給你開的是增值稅普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,你仔細(xì)看一下,發(fā)票上方字樣應(yīng)該是增值稅普通發(fā)票。如果是增值稅專用發(fā)票,購貨方信息是必須填寫的,而且還要你提供企業(yè)稅號、地址、電話等詳細(xì)信息。普通增值稅發(fā)票是不能用于抵扣的。
增值稅是企業(yè)針對銷售的產(chǎn)品增值部分國家繳納一種稅。對企業(yè)沒有益處,相對的可以稱之為壞處,哪個(gè)企業(yè)都不愿意交所謂的增值稅抵稅,其實(shí)是相對而言的,企業(yè)購買原材料,對方會(huì)為企業(yè)開具增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,假如為117元,企業(yè)銷售商品會(huì)給對方開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票,假如為234元(含人工工資20元)那么企業(yè)需要繳納的增值稅為(假定增值稅稅率17%),銷項(xiàng)稅34元減去進(jìn)項(xiàng)稅17元,需繳納增值稅17元從以上可以看出,增值稅不只是對增值部分征稅,而是對所有計(jì)入成本的未取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的材料款、人工等征稅

8,增值稅發(fā)票如何抵稅的

10000/1.17 ≈8547 1.17是增值稅率10000-8547=1453然后 你用設(shè)備生產(chǎn)出的產(chǎn)品 銷售時(shí)應(yīng)交的稅里 如果雙方都是一般納稅認(rèn) 可以抵扣這1453元自己用 和 二次銷售 抵扣的不一樣 如果你是2次銷售 還要交17%的稅我也是學(xué)生,不是很熟練。 問了別人。你參考一下。大概是這樣。你最好找個(gè)會(huì)計(jì)問一下。
首先必須確定你所在的單位是否是一般納稅人,如果你是小規(guī)模納稅人那么無論對方給你開具的增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票你都沒有權(quán)限抵扣。如果你是一般納稅人的話,購買新設(shè)備 對方開具稅率為17%的增值稅票給你eg:總額為1170元的設(shè)備,那么其中稅額為170元,可抵扣的稅額也為170元。購買對方的舊設(shè)備 ,可能開具4%的增值稅發(fā)票。
有增值稅專用稅票,就按稅票中的金額去抵呀,直接掃描上傳了,報(bào)稅時(shí),軟件中有一項(xiàng)了,進(jìn)去填寫就行了,

9,增值稅發(fā)票怎么抵扣

比如說30000元含稅的銷售額,它的銷項(xiàng)稅額為4358.97適用稅率17%30000/1.17*0.17=4358.97元當(dāng)月認(rèn)證,需要4358.97/0.17*1.17=30000元的發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))有網(wǎng)上認(rèn)證或到稅務(wù)所直接認(rèn)證。
我真的忍不住要說幾句,你不說你有多少進(jìn)項(xiàng),怎么算得出來呢,進(jìn)項(xiàng)就是別人開給你的增值稅發(fā)票。隨時(shí)都可以認(rèn)證啦,一般都是月底最后幾天一起去認(rèn)證,認(rèn)了才能抵哦。抵完了后,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就是你要交的稅額,如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng),那么多出來的就是期末留抵,就是下月可以接著抵。
你的主意是很天才,可惜你去問問你司的供方答應(yīng)不答應(yīng)。 無論供方是開增值稅專用發(fā)票,還是開普通發(fā)票。他都需要有個(gè)銷項(xiàng)稅額,即銷售額乘以17%,如果他開增值稅發(fā)票,那么這個(gè)銷項(xiàng)稅額是由你司出的,但是他要開普通發(fā)票,你不給他稅金,那么他得自掏腰包。 對于國稅局來說,由于你沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,你把本來該給你供貨方的稅金轉(zhuǎn)移到了國稅局了。所以說,增值稅環(huán)環(huán)相扣,這個(gè)鏈條真得不能斷!

10,增值稅發(fā)票如何辦理抵扣

增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅?! 〉挚蹢l件:  1、憑證條件  稅法規(guī)定的扣稅憑證有:增值稅專用發(fā)票,海關(guān)完稅憑證,免稅農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票或銷售發(fā)票,貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(或者部分實(shí)施“營改增”地區(qū)的運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票)。另外,根據(jù)財(cái)稅[2012]15號通知,自2011年12月1日起,增值稅納稅人購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此,取得購入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及稅控軟件維護(hù)費(fèi)的地稅發(fā)票也可以抵扣?! ?、時(shí)間條件  一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認(rèn)證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)認(rèn)證,否則,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?! ∵M(jìn)口貨物:一般納稅人取得海關(guān)完稅憑證,應(yīng)當(dāng)在開具之日起90日內(nèi)后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關(guān)收款書,應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》申請稽核比對,實(shí)行“先比對后抵扣”。納稅人取得2009年12月31日以前開具的增值稅扣稅憑證,仍按原規(guī)定執(zhí)行。  小規(guī)模納稅人不允許抵扣。
你收回來的增值稅發(fā)票就等于是你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要進(jìn)行抵扣有兩種方法。第一種是網(wǎng)上認(rèn)證,不過這個(gè)就要你自己有配稅控機(jī)和掃描儀,然后安裝“發(fā)票采集”系統(tǒng),將自己的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票通過掃描采集,記錄在系統(tǒng)中,然后系統(tǒng)會(huì)生成文件,在將生成的文件上傳到國稅局的網(wǎng)頁里進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符就是通過了。那么通過了的發(fā)票就算是當(dāng)期可以抵扣稅款的了。第二種是把自己收回來的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票帶到稅務(wù)局辦稅大廳去,要柜臺的人幫你辦理,進(jìn)行認(rèn)證。
每月報(bào)稅結(jié)束后,帶增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、填寫一式兩分抵扣清單(蓋章)、稅照副本,到稅務(wù)大廳辦理抵扣。
你本月收到的進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票,在本月月底先要到你公司的所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)去認(rèn)證,主要操作:在稅控機(jī)上的申報(bào)系統(tǒng)將你本月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票輸入在報(bào)稅系統(tǒng)內(nèi),然后打出本月所有銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)清單,導(dǎo)出在軟盤中,保存好,最后在認(rèn)證發(fā)票封面和發(fā)票清單上加蓋公章,拿軟盤,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票清單,稅證幅本在每月月末倒數(shù)第二個(gè)工作日前到稅局作認(rèn)證,認(rèn)證后拿回軟盤將認(rèn)證數(shù)據(jù)導(dǎo)入你的申報(bào)系統(tǒng),到你下個(gè)月作帳時(shí)一齊將認(rèn)證結(jié)果等資料拿去稅局作抵扣.
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