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什么是稅費(fèi)抵扣,抵扣是什么概念

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-17 02:43:45 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,抵扣是什么概念

白話解釋一下,抵扣的意思是為了同一個(gè)銷售項(xiàng)目而花費(fèi)的采購(gòu)成本的稅金支出,比如你生產(chǎn)銷售一個(gè)鐘表,需要購(gòu)買各種材料,鐘表的銷售增值稅肯定大于采購(gòu)材料的支出增值稅,抵扣后的差額就是要繳納的增值稅
增值稅是銷售過(guò)程中收取的商品增值部分的稅金。A賣給B,賺10塊,那么就交10塊的17%。B賣給C,賺8塊,就交8塊的17%。所以用抵扣的方法最方便算。
進(jìn)項(xiàng)稅指你購(gòu)入原材料 或固定資產(chǎn) 或運(yùn)輸費(fèi)等專用發(fā)票時(shí)取得發(fā)票時(shí)票載稅額(一般納稅人)增值稅一般納稅人企業(yè)取得的上述發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)增值稅額可以抵扣

抵扣是什么概念

2,什么是抵扣稅

增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額不是在稅前的利潤(rùn)中減掉,理解這個(gè)問(wèn)題,你得明白什么是增值稅.我國(guó)從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制.企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購(gòu)進(jìn)貨物時(shí),對(duì)方也會(huì)給你出具購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的銷項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅.這就是抵扣. 增值稅是價(jià)外稅. 舉例:如某廠進(jìn)原料,付價(jià)款100元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17元,合計(jì)117元。加工后,作為產(chǎn)品出售,售價(jià)200元,17%稅率,增值稅銷項(xiàng)稅34元,可以抵扣掉購(gòu)進(jìn)材料時(shí)付的進(jìn)項(xiàng)稅17元,交17元的稅,就叫抵扣

什么是抵扣稅

3,抵扣啥意思

你單位是繳增值稅的還是繳營(yíng)業(yè)稅的?只有增值稅才有抵扣之說(shuō),也就是你要拿到增值稅發(fā)票才行.你可能沒(méi)明白什么叫增值稅,所謂增值稅就是對(duì)增值部分收稅啊,比方你買的貨物,對(duì)方開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,你付出去的款項(xiàng)是價(jià)+進(jìn)項(xiàng)稅;你賣出商品,你給對(duì)方開(kāi)的增值稅票,也是價(jià)+銷項(xiàng)稅..納稅額簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng).這叫做進(jìn)項(xiàng)抵扣..----------------------------------------------------按增值稅是否可以抵扣,把納稅人分為一般納稅人和小額納稅人,一般納稅人可以抵扣增值稅,用銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅就是應(yīng)繳納的增值稅。小額納稅人不能抵扣增值稅。
理論上,你有銷售活動(dòng)發(fā)生時(shí),你按照銷售額百分比繳納增值稅,但是因?yàn)槟阗I進(jìn)材料物資等時(shí)支付的金額包含了部分增值稅額,這時(shí)稅法準(zhǔn)許你在繳納銷售產(chǎn)品的增值稅時(shí)抵減掉你采購(gòu)金額中包含已支付的稅額只支付差額,這一過(guò)程稱作發(fā)票抵扣。

抵扣啥意思

4,什么叫抵扣稅

一般來(lái)說(shuō),就是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅,顧名思義,就是對(duì)增值部分征稅,就是拿銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后征稅。樓上所說(shuō)只是避免重復(fù)征稅,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不算抵扣。
增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額不是在稅前的利潤(rùn)中減掉,理解這個(gè)問(wèn)題,你得明白什么是增值稅.我國(guó)從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制.企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購(gòu)進(jìn)貨物時(shí),對(duì)方也會(huì)給你出具購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的銷項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅.這就是抵扣. 增值稅是價(jià)外稅. 舉例:如某廠進(jìn)原料,付價(jià)款100元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17元,合計(jì)117元。加工后,作為產(chǎn)品出售,售價(jià)200元,17%稅率,增值稅銷項(xiàng)稅34元,可以抵扣掉購(gòu)進(jìn)材料時(shí)付的進(jìn)項(xiàng)稅17元,交17元的稅,就叫抵扣

5,增值稅發(fā)票的抵扣是什么意思越詳細(xì)越好

什么是增值稅專用發(fā)票
簡(jiǎn)單通俗點(diǎn): 我向你買了1000元的貨物,你給我開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,比如說(shuō)發(fā)票上有100元是稅額(進(jìn)項(xiàng)),當(dāng)我賣出這批貨2000元,我需要給對(duì)方開(kāi)2000元的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上有200元的稅額(銷項(xiàng)),我本來(lái)需要交200元的增值稅,但是有你之前開(kāi)給我的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額100進(jìn)行抵扣,我就只需交100元的增值稅了。 如滿意,請(qǐng)采納!
1、增殖稅發(fā)票是價(jià)稅分離的,價(jià)格是價(jià)格,稅額是稅額,開(kāi)出發(fā)票的稅額叫銷項(xiàng)稅額。 2、購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票的稅額叫進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、應(yīng)繳稅金=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。 4、減去進(jìn)項(xiàng)稅額 就是所謂的抵扣。 5、由于是價(jià)稅分離,增殖稅應(yīng)繳稅金的核算和損益不發(fā)生關(guān)系。
就是將銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的過(guò)程,進(jìn)項(xiàng)稅是你買東西的時(shí)候交給銷售方的,銷項(xiàng)稅是你收到的購(gòu)貨方交給你的,你買東西是涉及到一次增值的過(guò)程,所以要繳增值稅,而你通過(guò)加工則使其再次增值,所以購(gòu)貨的一方要交給你增值稅,但你作為中間方交了兩次增值稅,所以國(guó)家規(guī)定可以將其抵扣。

6,什么是稅款抵扣請(qǐng)舉例用數(shù)字說(shuō)明

比如生產(chǎn)廠家生產(chǎn)一臺(tái)電視機(jī)是1000元,賣給批發(fā)商是1200元,批發(fā)商賣給消費(fèi)者是1400元;其中這個(gè)流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)增值了400元,按17%的稅率,生產(chǎn)廠家要交170元的稅款;批發(fā)商要交204元的稅款,因?yàn)樯a(chǎn)廠家已經(jīng)交了170元的稅款,一臺(tái)電視機(jī)不能從復(fù)交稅,所以204-170=34元,這減去的170元就叫抵扣。當(dāng)然,抵扣要有憑證,而且要經(jīng)稅務(wù)部門認(rèn)證以后才能抵,否則就亂套了。最終增加的費(fèi)用有購(gòu)買電視機(jī)的消費(fèi)者承擔(dān)。所以說(shuō),我們都是納稅人。
稅款抵扣權(quán)是準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵銷項(xiàng)稅。舉例如某廠進(jìn)原料,不含稅價(jià)100元,17%稅率,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17元,合計(jì)含稅價(jià)117元。加工后賣出,不含稅價(jià)200元,17%稅率,增值稅銷項(xiàng)稅34元,合計(jì)含稅價(jià)234元。一般納稅人企業(yè)可以憑那張進(jìn)貨的增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)去當(dāng)?shù)貒?guó)稅機(jī)關(guān)認(rèn)證,期限是自開(kāi)票日起180天。認(rèn)證后的增值稅發(fā)票可以沖抵銷項(xiàng)稅額:譬如上例中的進(jìn)項(xiàng)稅17元可以沖抵銷項(xiàng)稅34元,則實(shí)際交納的銷項(xiàng)稅為17元。增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)在開(kāi)具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證,并在認(rèn)證通過(guò)的次月申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

7,什么叫抵扣

抵扣在國(guó)內(nèi)一般意義上講即增值稅抵扣?! ≡鲋刀惖挚郏簯?yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。  抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額在稅前的利潤(rùn)中減掉,理解這個(gè)問(wèn)題,你得明白什么是增值稅·我國(guó)從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制·企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購(gòu)進(jìn)貨物時(shí),對(duì)方也會(huì)給你出具購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你必須是一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的進(jìn)項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅·這就是抵扣· 增值稅是價(jià)外稅·
發(fā)票抵扣是針對(duì)增值稅一般納稅人而言的。 當(dāng)一般納稅人收到對(duì)方開(kāi)據(jù)的增值稅發(fā)票時(shí),可以按照所購(gòu)貨物的17%進(jìn)行抵扣,但這里的貨物不包括購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)。 當(dāng)一般納稅人收到對(duì)方開(kāi)據(jù)的普通發(fā)票時(shí),可以按照所購(gòu)貨物的6%進(jìn)行抵扣。 當(dāng)一般納稅人收到所購(gòu)貨物而發(fā)生的運(yùn)費(fèi)時(shí),可以按照7%進(jìn)行抵扣。 還有好幾種可以抵扣的情況,總而言之,就是一般納稅人是用銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的部分交納增值稅的。(進(jìn)項(xiàng)稅額也就是可以抵扣發(fā)票部分的稅額)。
進(jìn)口的東西再往外賣的話,價(jià)格當(dāng)然要要包含增值稅。申報(bào)交稅時(shí),把銷項(xiàng)增值稅額減去進(jìn)項(xiàng)增值稅額就是要交的增值稅額了,即已經(jīng)抵扣了,也等于退錢啦。 你的進(jìn)口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅是根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第八條規(guī)定第二款:準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,限于下列增值稅扣稅憑證上注明的增值稅額。(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額;(二)從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額。 完稅憑證就是指進(jìn)口增值稅的繳款書。 進(jìn)口增值稅抵扣時(shí)注意要用《通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件》采集抵扣信息。納稅申報(bào)時(shí)要報(bào)送采集軟件形成的《抵扣清單》和電子數(shù)據(jù)盤。
通俗的說(shuō)哩,采購(gòu)物品,材料的時(shí)候會(huì)有發(fā)票,產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額,這些稅本應(yīng)該是你的供應(yīng)商交的,但是稅務(wù)局不會(huì)退給你米,當(dāng)你開(kāi)出發(fā)票時(shí),也產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,這些稅你公司是要交納地,這時(shí)候就可以從你之前產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅中扣掉.......
增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額不是在稅前的利潤(rùn)中減掉,理解這個(gè)問(wèn)題,你得明白什么是增值稅.我國(guó)從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制.企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購(gòu)進(jìn)貨物時(shí),對(duì)方也會(huì)給你出具購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的銷項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅. 這就是抵扣. 增值稅是價(jià)外稅.舉例:[編輯本段]如某廠進(jìn)原料,不含稅價(jià)100元,17%稅率,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17元,合計(jì)含稅價(jià)117元。加工后賣出,不含稅價(jià)200元,17%稅率,增值稅銷項(xiàng)稅34元,合計(jì)含稅價(jià)234元。一般納稅人企業(yè)可以憑那張進(jìn)貨的增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)去當(dāng)?shù)貒?guó)稅機(jī)關(guān)認(rèn)證,期限是自開(kāi)票日起90天。認(rèn)證后的增值稅發(fā)票可以沖抵銷項(xiàng)稅額:譬如上例中的進(jìn)項(xiàng)稅17元可以沖抵銷項(xiàng)稅34元,則實(shí)際交納的銷項(xiàng)稅為17元。
文章TAG:什么是稅費(fèi)抵扣什么稅費(fèi)抵扣

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