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增值稅網(wǎng)上如何申報(bào)表,增值稅納稅申報(bào)表要怎樣在網(wǎng)上申報(bào)呀

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-31 06:38:39 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,增值稅納稅申報(bào)表要怎樣在網(wǎng)上申報(bào)呀

看是小規(guī)模還是一般納稅人了,小規(guī)模的直接進(jìn)入國(guó)稅申報(bào)網(wǎng)站進(jìn)行申報(bào)就行了,一般納稅人的,還要借助另個(gè)一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行填制,并導(dǎo)出文件,然后再進(jìn)入國(guó)稅申報(bào)網(wǎng)站進(jìn)行申報(bào)。還有,要在網(wǎng)上申報(bào)的話,還要跟銀行,稅局簽定一個(gè)三方協(xié)議才可以哈,具體去銀行,它有協(xié)議范本。
在退稅系統(tǒng)里“增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不要?jiǎng)印?,要調(diào)網(wǎng)上申報(bào)的“增值稅匯總表”,等于是你2月份網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候操作失誤導(dǎo)致漏繳增值稅,需要補(bǔ)交,才可以和退稅系統(tǒng)里的對(duì)應(yīng)上

增值稅納稅申報(bào)表要怎樣在網(wǎng)上申報(bào)呀

2,增值稅網(wǎng)上申報(bào)表怎么填

在本期數(shù)的2欄或3欄也要填10000 就行了
預(yù)繳了增值稅,填到申報(bào)表上的第28行。 一般納稅人當(dāng)月認(rèn)證上月的增值稅專用發(fā)票預(yù)繳的增值稅稅款,反映在“增值稅納稅申報(bào)表”中第28行的“分次預(yù)繳稅額”一欄。 如果上期申報(bào)時(shí)有形成的有未使用完的預(yù)繳稅款,在下期申報(bào)時(shí)稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示,受理納稅申報(bào)稅務(wù)人員會(huì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行手工抵繳的。
直接填2欄10000
在本期數(shù)的2欄或3欄也要填10000,10欄稅額計(jì)算應(yīng)該填數(shù)吧

增值稅網(wǎng)上申報(bào)表怎么填

3,網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)怎么填寫(xiě)申請(qǐng)表

網(wǎng)上申報(bào),每月需填開(kāi)增值稅報(bào)表和每季度填開(kāi)所得稅報(bào)表。對(duì)于增值稅報(bào)表,將準(zhǔn)備工作做好,即當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)算好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。1、插入IC卡,從開(kāi)票系統(tǒng)將本月的專用發(fā)票和匯總發(fā)票的明細(xì)和匯總打印。2、進(jìn)入電子申報(bào)系統(tǒng),稅種選擇-增值稅,將你事算好的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)分別填入表一和表二(注意:份數(shù)一定不要忘記),將資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別錄入,接下來(lái)開(kāi)始提取主表。將以上五張表打印一式兩份。最后一步就是申報(bào),通過(guò)網(wǎng)上介質(zhì)將所有數(shù)據(jù)存入U(xiǎn)盤(pán)或軟盤(pán),拿到稅務(wù)局報(bào)稅。稅種選擇-所得稅,將算好的數(shù)據(jù)錄入,其余步驟一樣。我所介紹的是一般納稅人的報(bào)稅流程。小規(guī)模的以后有時(shí)間在做介紹了。希望大家多多補(bǔ)充。
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網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)怎么填寫(xiě)申請(qǐng)表

4,怎樣在網(wǎng)上申報(bào)增值稅

首先很高興為你回答這個(gè)問(wèn)題:1.要看你屬于哪個(gè)地區(qū)而后進(jìn)入你這個(gè)地區(qū)的國(guó)稅網(wǎng)站2.假如你單位是第一次申報(bào)那么還必須要你所屬國(guó)稅部門(mén)給你的申報(bào)密碼才可以進(jìn)入3.進(jìn)入后必須將資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及增值稅附例資料全部填全而后必須上傳成功、再填增值稅申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)大致申報(bào)程序就是這樣不是當(dāng)否共同學(xué)習(xí)溝通
小規(guī)模納稅人當(dāng)期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),需填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》?!对鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表》單元格為灰色,解決方法:納稅人未正確操作。填寫(xiě)該表的正確操作是,點(diǎn)擊該表【新增】按鈕,系統(tǒng)會(huì)彈出填寫(xiě)對(duì)話框,納稅人選擇對(duì)應(yīng)的減免稅性質(zhì),填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)。
去稅務(wù)局,就說(shuō)是辦理網(wǎng)上報(bào)稅,他就會(huì)給你一份協(xié)議,然后再去銀行開(kāi)一個(gè)基本帳戶,與銀行簽訂一個(gè)協(xié)議,再交到稅務(wù)局,他會(huì)給你拷貝一個(gè)東西(別忘了帶u盤(pán)去),回到公司從天津市國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站上下載網(wǎng)上申報(bào)的軟件,安裝在能上網(wǎng)的電腦上,打開(kāi)網(wǎng)上申報(bào)軟件會(huì)提示你系統(tǒng)初始化,再把從稅務(wù)局考來(lái)的東西打開(kāi),會(huì)有連個(gè)號(hào)碼,兩個(gè)文件,填到提示你初始化的那個(gè)界面上就可以了,!
有兩種方法,一種是直接在因特網(wǎng)上面,輸入網(wǎng)址,按照既定流程進(jìn)去填寫(xiě)相應(yīng)的數(shù)據(jù);第二種是,找航稅的,給你電腦安網(wǎng)上申報(bào)的軟件,你在軟件里面填數(shù)據(jù),然后提交就OK了

5,網(wǎng)上申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表怎么填

一、增值稅小規(guī)模申報(bào)流程按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人每個(gè)月都需要使用稅控設(shè)備登錄后系統(tǒng)自動(dòng)抄報(bào)稅,每季度登陸網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)成功并通過(guò)稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款。 二、小規(guī)模納稅人申報(bào)表(一)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》(必填)。(二)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》(選填),本表由銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě),其他小規(guī)模納稅人不填報(bào)。(三)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》(選填),本表為增值稅一般納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人共用表,享受增值稅減免稅優(yōu)惠的增值稅小規(guī)模納稅人需填寫(xiě)本表。發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用、技術(shù)維護(hù)費(fèi)以及購(gòu)置稅控收款機(jī)費(fèi)用的增值稅小規(guī)模納稅人也需填報(bào)本表。僅享受月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填本表。擴(kuò)展資料1、本申報(bào)表適用于增值稅一般納稅人填報(bào)。增值稅A類企業(yè)使用淺綠色申報(bào)表,B類企業(yè)使用米黃色申報(bào)表。增值稅一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法依照6%征收率繳納增值稅的貨物,也使用本表。2、本表“經(jīng)濟(jì)類型”欄,按制造業(yè)、采掘業(yè)、電力、煤氣、供水及商業(yè)分別填寫(xiě)。3、本表“本期銷項(xiàng)稅額”中的有關(guān)欄次,接下列要求填寫(xiě):(1)特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)如有“一般銷售”、“地產(chǎn)地銷”、“免稅銷售”情況的應(yīng)分別填列,除特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)以外的其它企業(yè),不得填報(bào)“地產(chǎn)地銷”欄,所有企業(yè)如有“出口貨物”情況的都須申報(bào)。煙、酒、礦物油地產(chǎn)地銷減半征收的,將銷售額一半記入“一般銷售”、一半記入“地產(chǎn)地銷”,分別按其適用稅率計(jì)算銷售稅額。(2)“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”,按國(guó)家稅務(wù)總局計(jì)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。對(duì)一些生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)品種較多的企業(yè),如果一張申報(bào)表貨物名稱填寫(xiě)不下的,可以按不同的稅率匯總名稱填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,對(duì)匯總填報(bào)申報(bào)表的,必須附有銷貨方填開(kāi)的按國(guó)家稅務(wù)總局計(jì)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分類口徑及不同的稅率分別填列“貨物”清單。(3)“應(yīng)稅銷售額”的填寫(xiě)口徑,為增值稅的計(jì)稅銷售額。如企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算不作銷售的而按稅法規(guī)定應(yīng)征稅的價(jià)外費(fèi)用,也應(yīng)填入“應(yīng)稅銷售額“中。(4)“稅率”按所銷售的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的適用稅率填寫(xiě),一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法征稅的貨物,該欄按6%的征收率填寫(xiě)。(5)按不同銷售類型計(jì)算其所占銷售總額的百分比①②③④。參考資料來(lái)源:百度百科-納稅申報(bào)參考資料來(lái)源:百度百科-增值稅納稅申報(bào)表
1、本月認(rèn)證發(fā)票份數(shù)、金額、稅額填入增值稅申報(bào)表附表(二)的第2欄“其中: 本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”;2、上月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額填入增值稅申報(bào)表附表(二)的第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”;第2欄和第3欄合計(jì)為第1欄“(一)認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票”3、如果當(dāng)期沒(méi)有其他抵扣項(xiàng)目,那么第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”就是第1欄數(shù)據(jù)。
一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)指引  (一)填寫(xiě)順序  一般納稅人按照以下順序填寫(xiě)申報(bào)表:  1.銷售情況的填寫(xiě)  第一步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第1至11列;  第二步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))。(有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě))  第三步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第12至14列。(有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě))?! 〉谒牟剑禾顚?xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。(有減免稅業(yè)務(wù)的納稅人填寫(xiě))  2.進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫(xiě)  第五步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)》(不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表)。(有不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫(xiě))  第六步:填寫(xiě)《固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》。(有固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫(xiě))  第七步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))?! 〉诎瞬剑禾顚?xiě)《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》?! ?.稅額抵減的填寫(xiě)  第九步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫(xiě))  4.主表的填寫(xiě)  第十步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》。(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫(xiě)主表)
文章TAG:增值稅網(wǎng)上如何申報(bào)表

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