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荊州按什么方式申報(bào)企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-12 06:06:22 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)

所得稅季度納稅申報(bào)表分兩列,一列是當(dāng)期合計(jì)數(shù)(本季度),一列是當(dāng)年截止期累計(jì)數(shù)。 當(dāng)期應(yīng)納所得稅的申報(bào),以當(dāng)年截止期累計(jì)數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行核算申報(bào)繳納。 正確的營(yíng)業(yè)成本公式為:營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用±營(yíng)業(yè)外收支凈額

企業(yè)所得稅怎么申報(bào)

2,如何申報(bào)和繳納企業(yè)所得稅

企業(yè)所得稅分查帳征收和核定征收兩種,有條件的企業(yè)一般都是查帳征收,季度申報(bào)時(shí),先根據(jù)企業(yè)的利潤(rùn)表的相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě),按盈利金額計(jì)算,次年匯算清繳時(shí),需按稅法規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤(rùn)總額數(shù)進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后的數(shù)字為應(yīng)納稅所得額,乘以稅率,即為年度應(yīng)納所得稅額,再減去每個(gè)季度預(yù)繳的所得稅金額,多退少補(bǔ),如之前五年內(nèi)有虧損,也可以彌補(bǔ)虧損后再計(jì)算所得稅,不過(guò)一般不建議彌補(bǔ)虧損,除非你的帳目經(jīng)得起查

如何申報(bào)和繳納企業(yè)所得稅

3,怎么申報(bào)企業(yè)所得稅

你好!教您填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表(2018年版)! http://www.360doc.com/content/18/0702/16/2244419_767138831.shtml,另外定額核定征收的所得稅申報(bào)只要按照要求填寫(xiě)收入或成本就可以了。僅供參考哈!
所得稅季度納稅申報(bào)表分兩列,一列是當(dāng)期合計(jì)數(shù)(本季度),一列是當(dāng)年截止期累計(jì)數(shù)。 當(dāng)期應(yīng)納所得稅的申報(bào),以當(dāng)年截止期累計(jì)數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行核算申報(bào)繳納。 正確的營(yíng)業(yè)成本公式為:營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用±營(yíng)業(yè)外收支凈額

怎么申報(bào)企業(yè)所得稅

4,納稅人應(yīng)以什么方式進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)

企業(yè)所得稅年度申報(bào)方式是按當(dāng)年預(yù)繳時(shí)的方式?jīng)Q定的,如果你預(yù)繳時(shí)是核定征收方式,年度申報(bào)也是按核定征收申報(bào),如果預(yù)繳時(shí)按查賬征收申報(bào)的,年度申報(bào)也按查賬征收。
查帳征收的企業(yè),一般是按月或季度按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳,年度終了的次年5月31日前匯算清繳。核定征收的,按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求時(shí)間規(guī)定繳納定額稅。 自2014年1月1日起,將享受減半征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的小型微利企業(yè)范圍由年應(yīng)納稅所得額低于6萬(wàn)元(含6萬(wàn)元)擴(kuò)大到年應(yīng)納稅所得額低于10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元),執(zhí)行期限截至2016年12月31日,即:自2014年1月1日至2016年12月31日,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

5,企業(yè)所得稅申報(bào)方式有哪些

一、個(gè)人所得稅的申報(bào)方式(1)本人直接申報(bào)納稅。(2)委托他人申報(bào)納稅。(3)郵寄申報(bào)。對(duì)采取郵寄申報(bào)納稅的,以寄出地的郵戳為實(shí)際申報(bào)日期。納稅期限的最后一日是法定休假日的,以休假日的次日為期限的最后一日。納稅人確有困難,不能按期辦理納稅申報(bào)的,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)可以延期申報(bào)。二、企業(yè)所得稅申報(bào)方式按季度申報(bào)預(yù)繳,年底匯算清繳。 ----------------------------------------不懼惡意采納刷分堅(jiān)持追求真理真知
以下所得要申報(bào)個(gè)人所得稅: 工資薪金所得;個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得;對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得;勞務(wù)報(bào)酬所得;稿酬所得;特許權(quán)使用費(fèi)所得;利息、股息、紅利所得;財(cái)產(chǎn)租賃所得;財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得;偶然所得;經(jīng)國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)確定征稅其他所得。

6,企業(yè)所得稅怎么報(bào)

小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)方式及所需資料 企業(yè)所得稅納稅申報(bào) 納稅人按季度申報(bào)納稅,年終辦理匯算清繳。納稅人于每季度終了后十五日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào),并提交以下納稅申報(bào)資料: 1、企業(yè)所得稅(季度)納稅申報(bào)表或外商投資及外國(guó)企業(yè)所得稅(季度)納稅申報(bào)表; 2、財(cái)務(wù)報(bào)表。 以上納稅申報(bào)資料各一式三份,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)納稅申報(bào)資料的完整性審核后簽收,將申報(bào)數(shù)據(jù)錄入電腦,在申報(bào)表上加蓋“征收章”。同時(shí)將納稅申報(bào)資料退還一份給納稅人
小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)納稅: 小規(guī)模納稅人申報(bào)表如何填寫(xiě)? 納稅人識(shí)別號(hào)填稅務(wù)登記證號(hào) 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營(yíng)項(xiàng)目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期實(shí)際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)? 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》

7,怎么報(bào)企業(yè)所得稅

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理暫行辦法》的通知》(國(guó)稅發(fā)「2008」第28號(hào))的規(guī)定:第二條 居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)跨地區(qū)(指跨省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市,下同)設(shè)立不具有法人資格的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所(以下稱分支機(jī)構(gòu))的,該居民企業(yè)為匯總納稅企業(yè)(以下稱企業(yè)),除另有規(guī)定外,適用本辦法?! 〉谌龡l 企業(yè)實(shí)行"統(tǒng)一計(jì)算、分級(jí)管理、就地預(yù)繳、匯總清算、財(cái)政調(diào)庫(kù)"的企業(yè)所得稅征收管理辦法。  第十六條 總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)處于不同稅率地區(qū)的,先由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計(jì)算全部應(yīng)納稅所得額,然后依照本辦法第十九條規(guī)定的比例和第二十三條規(guī)定的三因素及其權(quán)重,計(jì)算劃分不同稅率地區(qū)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額后,再分別按總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)所在地的適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。http://jingyan.baidu.com/article/466506587acc1df549e5f805.html
小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)納稅: 小規(guī)模納稅人申報(bào)表如何填寫(xiě)? 納稅人識(shí)別號(hào)填稅務(wù)登記證號(hào) 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營(yíng)項(xiàng)目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期實(shí)際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)? 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》
文章TAG:荊州按什么方式申報(bào)企業(yè)所得稅荊州什么方式

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