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沖紅票要什么手續(xù),什么情況下增值稅發(fā)票沖紅具體手續(xù)怎么做說詳細(xì)些謝謝

來源:整理 時(shí)間:2022-12-02 09:42:41 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,什么情況下增值稅發(fā)票沖紅具體手續(xù)怎么做說詳細(xì)些謝謝

開錯(cuò),對方拒收,退貨。當(dāng)月或下月金稅里做申請,導(dǎo)入到U盤里,把申請單打印出來蓋好章,再加上需要紅沖的發(fā)票原件,抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián),復(fù)印件蓋公章,一起拿到稅務(wù)局申請,當(dāng)場給你紅字發(fā)票確認(rèn)單,有個(gè)單號(hào),根據(jù)這個(gè)單號(hào)開紅字發(fā)票。專用要申請,普通不用,直接紅沖。
你好!沒有及時(shí)作廢,跨月的發(fā)票僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。

什么情況下增值稅發(fā)票沖紅具體手續(xù)怎么做說詳細(xì)些謝謝

2,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票怎么沖紅

付費(fèi)內(nèi)容限時(shí)免費(fèi)查看 回答 您好,我是您的咨詢師,正在為您整理答案,請稍等 1.先與銷售方取得聯(lián)系;2.在你購買方的開票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單:(1)進(jìn)入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;(2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號(hào)/商品名稱/數(shù)量(應(yīng)該是負(fù)數(shù))/單價(jià)(不含稅)/金額(不含稅,自動(dòng)給出)/稅率及稅額自動(dòng)給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由:發(fā)票號(hào)碼有誤;3.做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”,導(dǎo)出到桌面并拷到U盤;4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件,該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件,有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單;5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣。然后,帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局,你稅局會(huì)開給你正式的負(fù)數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。在你收到銷售方一負(fù)一正的發(fā)票后:負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。 希望我的答案對您有所幫助。 更多1條 

已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票怎么沖紅

3,要紅沖發(fā)票需要到稅局辦什么手續(xù)

百度編輯 紅沖發(fā)票http://baike.baidu.com/item/%E7%BA%A2%E5%86%B2%E5%8F%91%E7%A5%A8/2972002?fr=aladdin
發(fā)票遺失了一張之后就辦不了紅字發(fā)票通知單,也就開不了紅字發(fā)票了,只能到稅務(wù)局去辦理已抄報(bào)稅證明,你拿這張通知單給客戶抵扣和做帳就可以了,發(fā)票不可以在重開了。

要紅沖發(fā)票需要到稅局辦什么手續(xù)

4,增值稅發(fā)票紅沖需要什么手續(xù)

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))的規(guī)定,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票。增值稅普通發(fā)票紅沖方式:增值稅電子普通發(fā)票一旦開具不能作廢,只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅(電子發(fā)票開錯(cuò)不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢)。第一步:發(fā)票管理——負(fù)數(shù)發(fā)票填開——增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)。第二步:填入需要沖紅的銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票的“發(fā)票代碼”與“發(fā)票號(hào)碼”,點(diǎn)擊“下一步”。第三步:確認(rèn)發(fā)票信息后,點(diǎn)擊“確定”,查看開具的發(fā)票信息,無誤后點(diǎn)擊“開具”即可。增值稅專用發(fā)票沖紅方式:增值稅專用發(fā)票沖紅流程共兩個(gè)部分,先開具信息表,上傳審核通過后再根據(jù)信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票沖紅。增值稅專用發(fā)票紅字信息表在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中,提供兩種申請方式,購買方申請和銷售方申請,以購買方申請為例詳細(xì)解釋。第一步:進(jìn)入開票軟件——“發(fā)票管理”——“紅字信息表”——“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”——選擇“購買方申請”,填寫“已抵扣”或“未抵扣”。第二步:當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“下一步”進(jìn)入填開界面;選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況勾選原藍(lán)字發(fā)票的征稅方式,填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。對于填寫完成的紅字信息表,納稅人可以直接點(diǎn)擊“上傳”,稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)審核,等上傳提示“審核成功”后,直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發(fā)票。增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票開具第一步:點(diǎn)擊發(fā)票管理——負(fù)數(shù)發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù),選擇已審核下載的紅字信息表,點(diǎn)擊“確認(rèn)”。第二步:備注欄顯示對應(yīng)的紅字信息表編碼,確認(rèn)發(fā)票無誤后,點(diǎn)擊“開具”即可。

5,公司如想開紅字發(fā)票需要什么手續(xù)

申請紅字發(fā)票需準(zhǔn)備的資料:1、開具紅字發(fā)票通知單一式三份;2、開具紅字發(fā)票申請單一式二份;3、證明;4、發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件;5、發(fā)票原件;6、申報(bào)抵扣聯(lián);拿著這些資料去找專管員簽字,再找科長簽字。
一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的,視不同情況分別按以下辦法處理:
隔月電腦發(fā)票紅字沖減、 在電腦上申請開具紅票。然后導(dǎo)出電子版和紙質(zhì)的申請,到稅局批準(zhǔn),批準(zhǔn)后就可以開具紅字發(fā)票。

6,發(fā)票沖紅怎么操作

發(fā)票紅沖步驟:納稅服務(wù)中心受理—轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察—報(bào)征收管理科審批—轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心—送達(dá)納稅人一、具體的發(fā)票沖紅的操作流程是:1、打開開票軟件,進(jìn)入“發(fā)票管理”模塊,點(diǎn)擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”,選擇發(fā)票卷后確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼,這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。2、點(diǎn)擊“紅字”,錄入原來的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼兩次。再點(diǎn)擊“下一步”。(注意不能輸入錯(cuò)誤的代碼號(hào)碼,否則下一步按鈕可能是灰色無法點(diǎn)擊)3、接著會(huì)彈出原藍(lán)字發(fā)票的相關(guān)信息,核對后點(diǎn)擊下方的“確定”按鈕;4、再次核對票面信息和備注欄的原藍(lán)字發(fā)票代碼號(hào)碼,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕,打印到新的這種普通發(fā)票上,普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。二、開具沖紅發(fā)票的條件是:1、是因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的,由購買方填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱申請單),并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。2、是購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購買方填報(bào)申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。3、是因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息。4、同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具相應(yīng)通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。法律依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)〔2007〕18號(hào))第一條規(guī)定,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的,視不同情況分別按以下辦法處理:一是因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的,由購買方填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱申請單),并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。二是購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購買方填報(bào)申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。三是因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。四是因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。五是發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的,除按照《通知》的規(guī)定進(jìn)行處理外,銷售方還應(yīng)在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。稅務(wù)機(jī)關(guān)提醒納稅人,納稅人不執(zhí)行上述規(guī)定,擅自開具紅字專用發(fā)票是違反發(fā)票管理法規(guī)的行為,稅務(wù)機(jī)關(guān)將依據(jù)《發(fā)票管理辦法》的相關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處罰。

7,開具紅字發(fā)票需要購買方提供哪些手續(xù)我開具的票還未給購買方

票還未給購買方,不要買方手續(xù)。申請理由為誤開(操作錯(cuò)誤)就是了。
你不要當(dāng)成是對方原因不要退回,而是自己什么原因造成的,再申請開紅字發(fā)票就是了,這樣就不需要對方拒收證明了。
如果是當(dāng)月的話直接點(diǎn)作廢就行了,隔月的你最好讓對方出個(gè)拒收證明(就是說貨物不合格,拒收)就OK了
好好商量,請他們寫一個(gè)拒收證明,于購買方,也沒有什么影響啊。不過,如果你上個(gè)月開的票,這個(gè)月沖紅,就說發(fā)票尚未交給購貨方,稅務(wù)局有可能不一定要求提供拒收證明的,具體請咨詢你的專管員。

8,開紅字發(fā)票要辦什么手續(xù)

你在開票系統(tǒng)里打的是紅票申請單吧,通知單應(yīng)該是稅務(wù)局開給你的,在有了通知書后你才能開紅字發(fā)票。申請書怎么寫你應(yīng)該問問稅務(wù)局,他們都有具體格式要求的,不符合是要重寫的一般是帶著申請單一式兩份加蓋財(cái)務(wù)章,電子版的申請單,發(fā)票聯(lián)原件及復(fù)印件,申請書一份加蓋公章?;旧暇褪沁@些
1、如果購貨方已認(rèn)證了的,由購貨方寫出申請交購貨方稅務(wù),得到稅務(wù)的開紅字發(fā)票通知單,再把通知單拿給銷貨方交銷貨方的稅務(wù),辦理開紅字發(fā)票手續(xù)。 2、如果購貨方未認(rèn)證,可以直接交還銷貨方,銷貨方直接向銷貨方稅務(wù)申請。
http://www.htjs.com/%BA%EC%D7%D6%B7%A2%C6%B1%C9%EA%C7%EB%B5%A5%B2%D9%D7%F7%C1%F7%B3%CC.doc

9,增值稅專票紅沖流程

1、收付款雙方都未入賬的紅沖發(fā)票處理:收款方應(yīng)將原始發(fā)票(藍(lán)色)收回,并在發(fā)票各聯(lián)上加蓋“作廢”字樣后,按正確的金額重新開具發(fā)票。 2、收付款雙方都已入賬的紅沖發(fā)票處理:付款方憑其所在地主管地稅機(jī)關(guān)開具的“紅沖發(fā)票證明”,到收款方辦理沖紅發(fā)票手續(xù)。收款方憑付款方“紅沖發(fā)票證明”,按紅沖發(fā)票金額開具紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票后,再按正確的金額重新開具發(fā)票。同時(shí),收款方應(yīng)將“紅沖發(fā)票證明”粘貼在紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票第一聯(lián)(存根聯(lián))后,以備核查。 3、付款方已入賬,收款方未入賬的紅沖發(fā)票處理。付款方憑其所在地主管地稅機(jī)關(guān)的開具“紅沖發(fā)票證明”,同上第2步。同時(shí),收款方應(yīng)將紅沖發(fā)票第三聯(lián)(記賬聯(lián))與“紅沖發(fā)票證明”一起粘貼在紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票第三聯(lián)(記賬聯(lián))后,以備核查。 4、收款方已入賬,付款方未入賬的紅沖發(fā)票處理。收款方應(yīng)將需紅沖發(fā)票收回,并按紅沖發(fā)票金額開具紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票后,按正確的金額重新開具發(fā)票。同時(shí),收款方應(yīng)將紅沖發(fā)票第二聯(lián)(發(fā)票聯(lián))粘貼在紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián)(發(fā)票聯(lián))后,以備核查。

10,增值稅專用發(fā)票沖紅字需要哪些要求

稅務(wù)局通知單,發(fā)票開啟時(shí)間不得超過90天(新政策是6個(gè)月)。1、銷貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票必須憑稅務(wù)機(jī)關(guān)出具“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”方可開具;未取得《通知單》或者取得的《通知單》不是稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的,一律不得開具紅字增值稅專用發(fā)票。2、辦理“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”申請只能在抵扣發(fā)票認(rèn)證期內(nèi)辦理,超過90天認(rèn)證期限限稅務(wù)機(jī)關(guān)一律不予辦理。3、可申請開具紅字增值稅專用發(fā)票的范圍:購買方取得專用發(fā)票后, 發(fā)生銷貨退回、 開票有誤等情形但不符合作廢條件的,以及銷售方因多次抄稅,,已抄稅的發(fā)票在當(dāng)月不能按作廢處理的, 或者因銷貨部分退回及發(fā)生折扣折讓行為的,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票的有關(guān)事宜。
1、已拿到稅務(wù)局的紅字發(fā)票通知單,紅字增值稅專用發(fā)票用一份順序號(hào)碼的專用發(fā)票正常填開,將編號(hào)和發(fā)票號(hào)按步驟輸入會(huì)生成負(fù)數(shù)發(fā)票 2、記賬時(shí),是把紅字發(fā)票的記帳聯(lián)聯(lián)入賬, 3、建議:紅字發(fā)票通知單,退回作廢的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)新開的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)一并裝訂于抵扣聯(lián)匯總裝訂冊內(nèi)保存...
文章TAG:沖紅票要什么手續(xù)紅票什么手續(xù)

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