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抵扣聯(lián)認證后如何抵扣,認證后的增值稅票如何附在抵扣憑證

來源:整理 時間:2022-12-20 21:14:38 編輯:金融知識 手機版

本文目錄一覽

1,認證后的增值稅票如何附在抵扣憑證

財務人員應當將抵扣聯(lián)單獨按月裝訂成冊,以備核查。抵扣聯(lián)上稅務局要加蓋已扣已核的章。
jhdbb -1、增值稅票在稅務局已經(jīng)認證過了,可以抵扣了,認證過的抵扣聯(lián)和認證結果通知單訂在一起,按月裝訂成冊,以備核查。2、不需要在抵扣聯(lián)上加蓋什么章
上個月已認證抵扣的發(fā)票本來就應在上個月應進項稅,否剛賬上數(shù)與增值稅申報表進項稅額對不上,那只有在這個月做進項稅額。沒關系的,但要保證年末賬上數(shù)與增值稅申報表一致。
認證的發(fā)票是抵扣聯(lián),購貨時的發(fā)票還一聯(lián)發(fā)票為購貨方記賬憑證。抵扣聯(lián)和認證結果通知單單獨訂在一起,而記賬聯(lián)則附在憑證上作賬。

認證后的增值稅票如何附在抵扣憑證

2,請問抵扣聯(lián)怎么抵扣

一般納稅人執(zhí)行一般計稅法的企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,認證的當月做抵扣,以管理費用不含稅金額1000元,稅金160元為例,分錄如下:借:管理費用 1000借:應交稅費---增值稅---進項稅 160貸:銀行存款 1160
拿著抵扣聯(lián)到你們那兒的稅務局,讓人家給你在機器上掃描一邊即可。人家會給你個回單 上面明確的告訴你你這月抵扣了多少稅款 這就叫抵扣聯(lián)的認證請選我為最佳 謝謝
企業(yè)的抵扣聯(lián)就是進項稅票(購貨)也是認證聯(lián),是一般納稅人用于抵扣銷項稅額(銷貨),方法是每個月先計算銷項稅額,然后根據(jù)手上已有的進項稅票,進行核算需要繳納的稅額,需要用的進項稅票是通過發(fā)票掃描儀進行認證,然后就可以正式抵扣。

請問抵扣聯(lián)怎么抵扣

3,進項稅認證后怎么抵扣在哪里抵扣

1.您可以去國稅前臺的自助機認證,回來就去國稅網(wǎng)站上面發(fā)票認證版塊下載認證通過的數(shù)據(jù),導入報稅系統(tǒng),會自動抵扣2.您可以直接在報稅系統(tǒng)輸入,然后導出待認證發(fā)票的數(shù)據(jù),到國稅網(wǎng)站上面發(fā)票認證版塊進去認證發(fā)票,然后下載認證通過的數(shù)據(jù),導入報稅系統(tǒng)會自動抵扣注意:發(fā)票一定是增值稅專用發(fā)票
銷項看金稅卡開票月度統(tǒng)計,進項看認證查詢里面的遠程查詢
企業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣計算公式:應交增值稅=銷項稅-進項稅; 1、企業(yè)銷售貨物和應稅勞務,都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%,這就是增值稅的銷項稅,然而購進貨物時,對方也會給你出具購進貨物的增值稅專用發(fā)票。2、增值稅是價外稅,企業(yè)單位采購/運輸?shù)葮I(yè)務取得的發(fā)票中的增值稅,就是采購及接受勞務單位時的進項稅,就等于是當期已交的增值稅.于自己單位的銷項稅相減這就是抵扣. 增值稅是價外稅。

進項稅認證后怎么抵扣在哪里抵扣

4,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)在稅務局怎樣抵扣

1.如果收到的是采購發(fā)票(進項),則每月憑抵扣聯(lián)發(fā)票到國稅局掃描認證(或者自行掃描),與掃描結果(認證結果通知書)裝訂成冊,作當月抵扣稅的依據(jù),以備稅務局查帳核查或自己公司核對用.2.個人公司開出給客戶的發(fā)票(銷項),則連同發(fā)票交客戶即可(客戶作抵扣用).抵扣聯(lián)是企業(yè)按照稅法的規(guī)定在支付了上一道環(huán)節(jié)的增值稅以后,在本單位或企業(yè)生產(chǎn)階段可以抵扣的原始憑證。在向稅務機關稅務申報時,尤其是計算進項稅額時,沒有抵扣聯(lián)是不可以抵扣進項稅額的。發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)(交易的購貨方持有)對于一般納稅人 的材料采購和抵扣進項稅額是非常重要的。缺一不可。
認證就OK了
掃描認證就可以
將收到的增值稅專用發(fā)票收集好,拿去稅局進行掃描認證。在當月的納稅申報時,用銷項稅減進項稅進行計算當月應繳納的增值稅款,這樣就抵扣掉了進項稅了。
把發(fā)票抵扣聯(lián)給窗口就行,窗口負責認證后給你打一個認證的單子你就可以抵扣了。望采納
抵扣聯(lián)遺失,不需要要稅務機關開具證明,只需到銷售方取得發(fā)票的記賬聯(lián),并加蓋該單位的公章,就可以通過認證比對,作為抵扣進項稅額的憑據(jù)了。

5,機動車銷售發(fā)票抵扣聯(lián)怎么認證抵扣的

請將機動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián)拿到國稅大廳申請驗證,認證無誤后,就在當月記入財務賬內(nèi)借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:貨幣資金
增值稅一般納稅人購買應征消費稅的汽車后可以抵扣進項稅額。1、工作中,發(fā)現(xiàn)部分納稅人因開票錯誤,造成無法認證抵扣,造成了經(jīng)濟損失,一般損失都有幾萬元。2、納稅人購車時要正確取得可以認證抵扣的“機動車銷售專用發(fā)票”,否則無法認證抵扣!3、開具發(fā)票時,“身份證或組織機構代碼證”處必須填寫“納稅人識別號”,否則無法認證!納稅人上完牌照后,相應發(fā)票無法退回作廢重開,納稅人將自己承擔損失。4、為確保萬無一失,建議納稅人購車后,先持抵扣聯(lián)認證,認證通過后,再辦理相關手續(xù)。《國家稅務總局關于北京等8省市營業(yè)稅改征增值稅試點增值稅納稅申報有關事項的公告》(國家稅務總局公告2012年第43號)附件2《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及其附列資料填表說明第六項“《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》填表說明”規(guī)定,本表反映納稅人在《附列資料(二)》“一、申報抵扣的進項稅額”中固定資產(chǎn)的進項稅額。本表按增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書分別填寫。稅控《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》填入增值稅專用發(fā)票欄內(nèi)。因此,上述公司應將已經(jīng)認證抵扣的《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》進項抵扣稅額,填入《固定資產(chǎn)進項稅額情況抵扣表》增值稅專用發(fā)票欄內(nèi)。

6,增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證后怎樣處理謝謝

抵扣聯(lián)和認證通知書一起裝訂留檔就可以,不用再做其他處理。借:成本費用(或存貨)應交稅費-闊大交增值稅(進項稅金)貸:應付賬款(或貨幣資金)把認證結果通知書釘在增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)的前面,之后按月裝訂成冊,有賣那種專用的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂封皮的,裝訂好后在封皮上加蓋公章,填寫日期,簽名,留稅務機關備查。根據(jù)《國家稅務總局關于簡化增值稅發(fā)票領用和使用程序有關問題的公告》(國家稅務總局公告2014年第19號)文第三條規(guī)定,一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián),如果丟失前已認證相符的,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復印件留存?zhèn)洳椤U展資料:一般納稅人丟已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián),這種情況的增值稅發(fā)票丟失怎么辦。如果丟失前已認證相符的,可使用專用發(fā)票聯(lián)復印件留存?zhèn)洳?。如果丟失前未認證的,可使用專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)到主管機關認證,專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復印件留存?zhèn)洳?。一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),這種情況的增值稅發(fā)票丟失怎么辦??梢詫S冒l(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證,專用發(fā)票抵扣聯(lián)復印件留存?zhèn)洳椤⒖假Y料來源:搜狗百科-增值稅專用發(fā)票
抵扣聯(lián)和認證通知書一起裝訂留檔就可以,不用再做其他處理。借:成本費用(或存貨)  應交稅費-闊大交增值稅(進項稅金) 貸:應付賬款(或貨幣資金)希望能幫助到你!
將每個月的認證通知書按時間順序排序?qū)l(fā)票的認證抵扣聯(lián)裝訂在一起,留稅務檢查用。
經(jīng)過認證的增值稅發(fā)票,可以抵扣。當期沒有銷售的,可以作為留抵。目前并沒有期限方面的限制。我們一般說的90/180天,是指的認證的期限,并不是抵扣的期限。

7,發(fā)票認證后次月抵扣要怎么操作

答復:您好!如是輔導期一般納稅人是采取當月認證次月抵扣的。當月應該按照不含稅銷售額依照17%適用稅率計算繳納增值稅。2、關于進項稅額的抵扣。在輔導期內(nèi),取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關進口增值稅專用繳款書和貨物運輸發(fā)票要在交叉稽核比對無誤后,方可予以抵扣,未收到主管稅務機關稽核比對結果通知書及其明細清單的不準許抵扣。輔導期一般納稅人在“應交稅金”科目下增設“待抵扣進項稅額”明細科目,核算已取得尚未進行交叉稽核比對的己通過認證的專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關進口增值稅專用繳款書和貨物運輸發(fā)票的進項稅額。取得上述扣稅憑證時,借記“應交稅金——待抵扣進項稅額”明細科目,貸記相關科目;交叉稽核比對無誤后,借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”專欄,貸記“應交稅金——待抵扣進項稅額”科目。經(jīng)核實不得抵扣的進項稅額,紅字借記“應交稅金——待抵扣進項稅額”,紅字貸記相關科目。
答復:您好!如是輔導期一般納稅人是采取當月認證次月抵扣的。當月應該按照不含稅銷售額依照17%適用稅率計算繳納增值稅。2、關于進項稅額的抵扣。在輔導期內(nèi),取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關進口增值稅專用繳款書和貨物運輸發(fā)票要在交叉稽核比對無誤后,方可予以抵扣,未收到主管稅務機關稽核比對結果通知書及其明細清單的不準許抵扣。輔導期一般納稅人在“應交稅金”科目下增設“待抵扣進項稅額”明細科目,核算已取得尚未進行交叉稽核比對的己通過認證的專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關進口增值稅專用繳款書和貨物運輸發(fā)票的進項稅額。取得上述扣稅憑證時,借記“應交稅金——待抵扣進項稅額”明細科目,貸記相關科目;交叉稽核比對無誤后,借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”專欄,貸記“應交稅金——待抵扣進項稅額”科目。經(jīng)核實不得抵扣的進項稅額,紅字借記“應交稅金——待抵扣進項稅額”,紅字貸記相關科目。 如有其它疑問,歡迎繼續(xù)在電子口岸政務咨詢平臺上提問,謝謝本網(wǎng)站所提供的信息和服務結果僅供參考,不保證所提供的資料和服務沒有任何瑕疵,本網(wǎng)站對所有的網(wǎng)站的內(nèi)容有修改和解釋權。用戶應以實際辦理相關業(yè)務的要求為準, 對用戶使用網(wǎng)站提供的資料和服務時可能存在的風險由用戶本人承擔.滿意度:答復者:cs072010-11-26
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