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小規(guī)模納稅人 農(nóng)產(chǎn)品如何開票適用稅率,小規(guī)模納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品開什么發(fā)票

來源:整理 時間:2022-12-31 08:55:59 編輯:金融知識 手機版

1,小規(guī)模納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品開什么發(fā)票

開具增值稅普通發(fā)票。銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,稅率是零,不是銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,稅率是3%。

小規(guī)模納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品開什么發(fā)票

2,一般納稅人從小規(guī)模納稅人手中購買小麥取得普通發(fā)票應該使用哪

小規(guī)模納稅人可以到主管國稅局申請代開增值稅專用發(fā)票,商業(yè)的稅率為4%,一般納稅人收取這樣的發(fā)票可以抵扣4%的進項稅(不得抵扣的項目除外)。一般納稅人從小規(guī)模納稅人手中購買小麥收取普通發(fā)票不得抵稅。從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品,可以按普通發(fā)票或收購憑證上的購買價的13%抵扣進項稅。
開多少稅率就多少,一般小規(guī)模納稅人,開票稅率3% ,那么計入成本也是3%。希望能幫助到你!

一般納稅人從小規(guī)模納稅人手中購買小麥取得普通發(fā)票應該使用哪

3,從小規(guī)模納稅人處購買農(nóng)產(chǎn)品按照什么稅率抵扣

你好,從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。
從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額.納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額。
因為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者沒有增值部分,所以是不含稅價格,而小規(guī)模納稅人屬于中間環(huán)節(jié),銷售的含增值部分,所以是含稅價格。

從小規(guī)模納稅人處購買農(nóng)產(chǎn)品按照什么稅率抵扣

4,農(nóng)產(chǎn)品開具增值稅發(fā)票稅率是多少

增值稅一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品的增值稅適用稅率有11%、13%和17%三種,小規(guī)模納稅人按3%的征收率征收增值稅。從2017年7月1日以前,農(nóng)產(chǎn)品的增值稅稅率為13%; 從2017年7月1日起,農(nóng)產(chǎn)品的增值稅稅率調整為11%。
增值稅一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品的增值稅適用稅率有11%、13%和17%三種,小規(guī)模納稅人按3%的征收率征收增值稅。從2017年7月1日以前,農(nóng)產(chǎn)品的增值稅稅率為13%; 從2017年7月1日起,農(nóng)產(chǎn)品的增值稅稅率調整為11%。經(jīng)過深加工的農(nóng)產(chǎn)品增值稅稅率17%。注意:納稅人銷售或者進口農(nóng)產(chǎn)品(含糧食)、自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭制品、食用鹽、農(nóng)機、飼料、農(nóng)藥、農(nóng)膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書、報紙、雜志、音像制品、電子出版物的增值稅稅率為11%。具體范圍參見《財政部、稅務總局關于簡并增值稅稅率有關政策的通知》(財稅[2017]37號)的規(guī)定。納稅人銷售自產(chǎn)初級農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)服務免征增值稅。參考文件:《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》(財稅字[1995]52號)?!敦斦?、稅務總局關于簡并增值稅稅率有關政策的通知》(財稅[2017]37號)?!吨腥A人民共和國增值稅暫行條例》(國務院令2008年第538號)?!吨腥A人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(財政部、國家稅務總局令2008年第50號)。
從2017年7月1日以前,農(nóng)產(chǎn)品的增值稅稅率為13%; 從2017年7月1日起,農(nóng)產(chǎn)品的增值稅稅率調整為11%。經(jīng)過深加工的農(nóng)產(chǎn)品增值稅稅率17%。
農(nóng)產(chǎn)品稅率11%。經(jīng)銷農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人按照11%稅率征收增值稅,小規(guī)模納稅人按照3%征收率征收增值稅。納稅人開具增值稅專用發(fā)票或者普通發(fā)票,只能按照其適用的11%稅率或3%征收率開具。納稅人經(jīng)銷蔬菜免征增值稅,只能開具免稅的增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)民專業(yè)合作社銷售其成員自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅,只能開具免稅的增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。
11%,七月剛調

5,增值稅稅率調整后農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票如何開具

財稅32號文件中,有兩條對此作出規(guī)定,一條是普遍性規(guī)定,伴隨稅率調整,納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品扣除率同步從11%調整為10%。還有一條是特殊規(guī)定,明確納稅人購進用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照12%的扣除率計算進項稅額。也就是說,稅率調整前,購進農(nóng)產(chǎn)品可以按照11%、13%扣除,稅率調整后,按照10%、12%扣除??傮w來說,農(nóng)產(chǎn)品抵扣問題,總的思路和精神還是參考去年簡并稅率下發(fā)的財稅〔2017〕37號文件執(zhí)行??梢韵硎芗佑嬁鄢叩钠睋?jù)有三種類型:一是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,這里的銷售發(fā)票必須是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免稅政策開具的普通發(fā)票;二是取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書;三是從按照3%征收率繳納增值稅的小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票。擴展資料:增值稅專用發(fā)票開具的管理。1、基本規(guī)定。一般納稅人銷售貨物(包括視同銷售貨物在內)、應稅勞務,根據(jù)增值稅暫行條例實施細則規(guī)定應當征收增值稅的非應稅勞務,除另有規(guī)定外,必須向購買方開具專用發(fā)票。2、特殊規(guī)定。增值稅一般納稅人有下列情況,不得開具增值稅專用發(fā)票。(1)向消費者銷售應稅項目;(2)銷售免稅項目;(3)銷售報關出口的貨物、在境外銷售應稅勞務;(4)將貨物用于非應稅項目;(5)將貨物用于集體福利或個人消費;(6)提供非應稅勞務(應當征收增值稅的除外)、轉讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)。向小規(guī)模納稅人銷售應稅項目,可以不開具專用發(fā)票。3、專用發(fā)票填開的時間規(guī)定。專用發(fā)票必須按以下時間要求開具:(1)采用預收貨款、托收承付、委托銀行收款結算方式的,為貨物發(fā)出的當天;(2)采用交款提貨結算方式的,為收到貨款的當天;(3)采用賒銷、分期付款結算方式的,為合同約定的收款日期的當天;(4)將貨物交付他人代銷,為收到委托人送交的代銷清單的當天;(5)設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,按規(guī)定應當征收增值稅,為貨物移送的當天;(6)將貨物作為投資提供給其他單位或個體經(jīng)營者,為貨物移送的當天;(7)將貨物分配給股東,為貨物移送的當天。參考資料來源:搜狗百科-發(fā)票開具
財稅32號文件中,有兩條對此作出規(guī)定,一條是普遍性規(guī)定,伴隨稅率調整,納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品扣除率同步從11%調整為10%。還有一條是特殊規(guī)定,明確納稅人購進用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照12%的扣除率計算進項稅額。也就是說,稅率調整前,購進農(nóng)產(chǎn)品可以按照11%、13%扣除,稅率調整后,按照10%、12%扣除??傮w來說,農(nóng)產(chǎn)品抵扣問題,總的思路和精神還是參考去年簡并稅率下發(fā)的財稅〔2017〕37號文件執(zhí)行。二、購進農(nóng)產(chǎn)品取得什么憑證可以按照12%扣除?可以享受加計扣除政策的票據(jù)有三種類型:一是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,這里的銷售發(fā)票必須是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免稅政策開具的普通發(fā)票;二是取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書;三是從按照3%征收率繳納增值稅的小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票。三、農(nóng)產(chǎn)品核定扣除的納稅人,扣除率是否也要按照12%計算抵扣進項稅額?核定扣除的納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,仍按照核定扣除管理辦法規(guī)定,以銷定進,扣除率為銷售貨物的適用稅率。
《中華人民共和國增值稅暫行條例》......第八條 納稅人購進貨物或者接受應稅勞務(以下簡稱購進貨物或者應稅勞務)支付或者負擔的增值稅額,為進項稅額。 下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣: (一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。 (二)從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。 (三)購進農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式: 進項稅額=買價×扣除率 ......如果對方屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)單位,應該享受免征增值稅的稅收優(yōu)惠,因此不能開具增值稅專用發(fā)票,但購貨方可以根據(jù)上面的規(guī)定,按照農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(增值稅普通發(fā)票上價稅合計金額)和13%的扣除率計算的進項稅額。但如果對方商業(yè)經(jīng)營單位必須提供增值稅專用發(fā)票,否則不能抵扣進項稅額。
文章TAG:小規(guī)模納稅人

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