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納稅人須知是什么意思,納稅人的定義的什么

來源:整理 時間:2022-12-16 21:53:32 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,納稅人的定義的什么

是指稅法中規(guī)定的直接負(fù)有納稅義務(wù)的單位或個人,明確由誰來納稅,又稱納稅義務(wù)人,或納稅主體.納稅人包括自然人和法人。依照稅法規(guī)定對國家直接負(fù)有納稅義務(wù)的人。又稱納稅義務(wù)人、課稅主體。

納稅人的定義的什么

2,名詞解釋 居民納稅人

您好,為了有效地行使稅收管轄權(quán),我國根據(jù)國際慣例,對居民納稅人和非居民納稅人的劃分采用了各國常用的住所和居住時間兩個判定標(biāo)準(zhǔn)。 居民納稅人:是指在中國境內(nèi)有住所或者無住所而在境內(nèi)居住滿一年的個人。非居民納稅人:是指在中國境內(nèi)無住所又不居住或者無住所而在境內(nèi)居住不滿一年的個人。
百度百科解釋:納稅人亦稱納稅義務(wù)人、“課稅主體”,是稅法上規(guī)定的直接負(fù)有納稅義務(wù)的單位和個人。國家無論課征什么稅,要由一定的納稅義務(wù)人來承擔(dān),舍此就不成其為稅收,因此,納稅人是稅收制度構(gòu)成的基本要素之一。

名詞解釋 居民納稅人

3,一般納稅人是什么意思啊

為什么要申請一般納稅人? 我們大家都知道成立的公司分為兩種一種是小規(guī)模納稅人;一種是一般納稅人;那么為什么很多企業(yè)都要申請一般納稅人呢?1、能享受稅收優(yōu)惠;我們來看一下增值稅計稅的的公式:1)一般納稅人的應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額—當(dāng)期進(jìn)項稅額。2)小規(guī)模納稅人的應(yīng)納稅額=含銳銷售額÷(1+征收率)×征收率3)進(jìn)口貨物的應(yīng)納稅額=(關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅十消費稅)×稅率2、公司實際的需要; 因為很多公司他的客戶是一般納稅人,他要跟他們做生意客戶都要求開具增值稅專用發(fā)票。3、公司實力的象征 增值稅一般納稅人一般都公司有一定規(guī)模同財務(wù)制度上比較健全,這樣去跟客戶談生意更有利。 深圳市安居財務(wù)稅務(wù)代理公司有一支實力雄厚的隊伍,辦理申請一般納稅人認(rèn)定和轉(zhuǎn)正成功率達(dá)98%以上,希望我們的服務(wù)能為您解決難題,帶來收益?。?!http://www.enetbase.com/info/395543.htm 自己再看看詳情介紹。

一般納稅人是什么意思啊

4,納稅人什么意思

納稅人亦稱納稅義務(wù)人、“課稅主體”,是稅法上規(guī)定的直接負(fù)有納稅義務(wù)的單位和個人。國家無論課征什么稅,要由一定的納稅義務(wù)人來承擔(dān),舍此就不成其為稅收,因此,納稅人是稅收制度構(gòu)成的基本要素之一。納稅義務(wù)人是指稅法中規(guī)定的直接負(fù)有納稅義務(wù)的單位或個人。每種稅收都有各自的納稅人。納稅人究竟是誰,一般隨課稅對象的確定而確定。
(1)納稅人是由法律、行政法規(guī)規(guī)定的。納稅人是稅法中的納稅主體,是必備的課稅要素,它解決的是對誰征稅的問題。我國稅收法律、行政法規(guī)所規(guī)定的每一種稅中都有納稅人的規(guī)定,例如,增值稅的納稅人為在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個人;營業(yè)稅的納稅人為在中華人民共和國境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)的單位和個人。 (2)納稅人的范圍很廣,包括依法負(fù)有納稅義務(wù)的各種單位和個人。這里的“單位”是指法人和非法人組織。法人是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力,依法獨立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的組織,包括企業(yè)法人、機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體法人;非法人單位,是指不具有法人資格的其他組織,主要有合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)、企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)等。這里的“個人”是指自然人,包括公民、外國人、無國籍人,我國的個體工商戶在稅法上視為自然人。

5,一般納稅人是什么意思

一般納稅人是指年應(yīng)征增值稅銷售額(以下簡稱年應(yīng)稅銷售額,包括一個公歷年度內(nèi)的全部應(yīng)稅銷售額)超過財政部規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)和企業(yè)性單位。一般納稅人的特點是增值稅進(jìn)項稅額可以抵扣銷項稅額。
一般納稅人資格認(rèn)定應(yīng)具備條件:(一)工業(yè)企業(yè)1、應(yīng)稅銷售額超過100萬元的工業(yè)企業(yè);2、年應(yīng)稅銷售額雖未超過100萬元,但會計核算健全和有準(zhǔn)確提供稅務(wù)資料的工業(yè)企業(yè);3、會計核算健全和能準(zhǔn)確提供稅務(wù)資料,預(yù)計年應(yīng)稅銷售額超過100萬元的新辦工業(yè)企業(yè)。(二)商貿(mào)企業(yè)1、具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的商貿(mào)企業(yè);2、持有鹽業(yè)批發(fā)許可證并從事鹽業(yè)批發(fā)的企業(yè);3、免征增值稅的國有糧食購銷企業(yè);4、成品油零售加油站;5、設(shè)有固定經(jīng)營場所和擁有貨物,會計核算健全和能準(zhǔn)確提供稅務(wù)資料,預(yù)計年應(yīng)稅銷售額超過180萬的新辦商貿(mào)零售企業(yè);6、注冊資金在500萬元以上,人員在50人以上,會計核算健全和能準(zhǔn)確提供稅務(wù)資料,預(yù)計年應(yīng)稅銷售額超過180萬的新辦大中型商貿(mào)企業(yè);7、年應(yīng)稅銷售額超過180萬元的其他商貿(mào)企業(yè)。(三)從事小型水電經(jīng)銷的企業(yè)。(四)實行統(tǒng)一核算的企業(yè)總分支機(jī)構(gòu),總機(jī)構(gòu)屬于一般納稅人的分支機(jī)構(gòu)。一般納稅人認(rèn)定資料清單
詳細(xì)說的話就說來話長了,簡單地說說吧。 增值稅是對銷售貨物的行為征稅,“一般納稅人”的說法是相對“小規(guī)模納稅人”來說的,兩者的區(qū)別主要在于征稅的計算方法不一樣。 如果是一般納稅人的話,應(yīng)交增值稅=(銷售價-進(jìn)價)*17%,也就是說對你賺的部分征稅; 小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅=銷售價*4%或6%,也就是說按你的營業(yè)額征稅。 另外,稅局通常對一般納稅人看得比較嚴(yán)。 以上公式不太嚴(yán)謹(jǐn),其中還有很多概念性的問題要說明,但要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑捑烷L篇啦,一點都不懂的話,懂得意思就行了吧,呵呵。

6,新注冊一般納稅人應(yīng)注意事項

  在領(lǐng)到稅務(wù)登記證的一個月內(nèi)到稅務(wù)部門申請辦理一般納稅人,這個在大廳里領(lǐng)表填寫就可以了。  需要準(zhǔn)備一份180萬的購、銷意向合同。(兩個公司出具)銷售額一定要超過180萬元,(扣掉稅額的)因為根據(jù)稅務(wù)規(guī)定年營業(yè)額超過180萬元的企業(yè)才可以申辦一般納稅人。  并不一定要年營業(yè)額超過180萬,你會有半年的輔導(dǎo)期在這半年內(nèi)營業(yè)額做個30-50萬應(yīng)當(dāng)就沒有問題。(要給稅官員意思一下)不然要做90萬  并不一定說第一個月不能開發(fā)票,如果沒有業(yè)務(wù)就算了,如果有非要做的業(yè)務(wù)也可以開發(fā)票,你只要算出你的稅負(fù)來就可以了。輔導(dǎo)期稅負(fù)大約在2左右。如果非有業(yè)務(wù)要開。假設(shè)你認(rèn)為你的業(yè)務(wù)量在輔導(dǎo)期結(jié)束時會開40晚的銷售額,那么你交的稅負(fù)大約在6000-8000之間,因為這個稅負(fù)你在轉(zhuǎn)正之前無論怎樣都要交所以第一個月雖然進(jìn)項不能用但是照這個稅率可以開個4-5萬都沒有問題。再說為了能夠盡早結(jié)束輔導(dǎo)期應(yīng)當(dāng)早開發(fā)票?! ≈灰獛ぷ銎亮耍愗?fù)做夠,能夠半年作30-50萬就沒有什么問題的。  下面具體說一下你申請輔導(dǎo)期的問題,不知道你是注冊了多少萬元的公司。如果是50萬元以上的公司申請起來就比較容易,交申請(一定要提前準(zhǔn)備180萬合同)。然后就等稅官員到場地來看 準(zhǔn)備打印機(jī) 保險柜 帳薄 讓辦公室看起來像真正辦公的場所?! 《惞賳T會約見法人、股東、會計、出納四個人,問一些根你們公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的問題,和會計制度上的問題。(一般納稅人公司必須有兩個以上財務(wù)人員,交申請的時候要交2個人的會計證,到時候就約見這兩個會計證的人。要對的,不能出面就別往上交)  稅官員約見的目的是看這個公司是否是真的在經(jīng)營,有沒有能力一年做180萬,財務(wù)人員是否完全了解稅務(wù)有關(guān)的知識,能夠完善的處理帳務(wù),了解這個目的你應(yīng)當(dāng)知道見到稅官員怎么說了吧?! ∪绻闶?0萬的公司交申請的時候就去跟稅官員打個招呼看看他的意向想不想給你批。如果他的口氣強(qiáng)硬你就提前作功夫把?! ∫话銇碚f只要批了輔導(dǎo)期的基本上都能轉(zhuǎn)正.  還有什么不明白的嗎?趕緊行動把。

7,個稅退稅條件是什么

個稅退稅的條件如下:1、上一年度綜合所得年收入額不足6萬元,但平時預(yù)繳過個人所得稅的。2、上一年度有符合享受條件的專項附加扣除,但預(yù)繳稅款時沒有申報扣除的。退稅從字面意思上來說就是退回稅款,退稅是指在繳納稅款后,由于一些款項可以不用繳納稅款,導(dǎo)致個人所繳納稅稅款多了,后續(xù)再進(jìn)行結(jié)算時,會將這些多繳納的稅款退回到納稅賬戶,用于下次納稅周期抵扣稅款。主要包括: (1)由于工作差錯而發(fā)生的多征。(2) 政策性退稅。因稅收政策變動。(3) 由于其他原因的退稅。個稅退稅的條件如下:1、上一年度綜合所得年收入額不足6萬元,但平時預(yù)繳過個人所得稅的。2、上一年度有符合享受條件的專項附加扣除,但預(yù)繳稅款時沒有申報扣除的。3、因年中就業(yè)、退職或者部分月份沒有收入等原因,減除費用6萬元、“三險一金”等專項扣除、子女教育等專項附加扣除、企業(yè)(職業(yè))年金以及商業(yè)健康保險、稅收遞延型養(yǎng)老保險等扣除不充分的。4、沒有任職受雇單位,僅取得勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得,需要通過年度匯算辦理各種稅前扣除的。5、納稅人取得勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得,年度中間適用的預(yù)扣率高于全年綜合所得年適用稅率的。6、預(yù)繳稅款時,未申報享受或者未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠的,如殘疾人減征個人所得稅優(yōu)惠等。7、有符合條件的公益慈善事業(yè)捐贈支出,但預(yù)繳稅款時未辦理扣除的等等。
年度個稅匯算清繳注意事項——退稅篇,快來看看吧!問:哪些情況需要辦理個稅年度匯算退稅?答:預(yù)繳稅額高于應(yīng)納稅額,可以申請退稅。依法申請退稅是納稅人的權(quán)利,只要納稅人預(yù)繳稅額大于納稅年度應(yīng)納稅額,就可以依法申請年度匯算退稅。實踐中有一些比較典型的情形,將產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生退稅,主要如下:1.納稅年度綜合所得年收入額不足6萬元,但平時預(yù)繳過個人所得稅的;2.納稅年度有符合享受條件的專項附加扣除,但預(yù)繳稅款時沒有申報扣除的;3.因年中就業(yè)、退職或者部分月份沒有收入等原因,減除費用6萬元、“三險一金”等專項扣除、子女教育等專項附加扣除、企業(yè)(職業(yè))年金以及商業(yè)健康保險、稅收遞延型養(yǎng)老保險等扣除不充分的;4.沒有任職受雇單位,僅取得勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得,需要通過年度匯算辦理各種稅前扣除的;5.納稅人取得勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得,年度中間適用的預(yù)扣預(yù)繳率高于全年綜合所得年適用稅率的;6.預(yù)繳稅款時,未申報享受或者未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠的,如殘疾人減征個人所得稅優(yōu)惠等;7.有符合條件的公益慈善事業(yè)捐贈支出,但預(yù)繳稅款時未辦理扣除的,等等。問:申報完成后,哪些方式可以辦理退稅?答:如果您通過手機(jī)個人所得稅APP或者自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端等網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行年度匯算申報,在稅款計算后您可選擇申請退稅,只要您提供中國境內(nèi)開設(shè)的符合條件的銀行賬戶即可直接申請退稅。
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