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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅如何納稅,增值稅怎么交

來源:整理 時(shí)間:2022-12-30 19:30:18 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,增值稅怎么交

滿意答案熱心問友2009-02-21目前增值稅納稅人分為增值稅一般納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人,一般納稅人大多數(shù)稅率是17%,你取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票經(jīng)過驗(yàn)票后可以記入應(yīng)繳增值稅-應(yīng)繳稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金,你實(shí)現(xiàn)的銷售額繳納的稅金記入應(yīng)繳增值稅-應(yīng)繳稅金-銷項(xiàng)稅金,月末,銷項(xiàng)稅金與進(jìn)項(xiàng)稅金的差額為正數(shù)就是你當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅稅額,負(fù)數(shù)是你當(dāng)月不用交增值稅,轉(zhuǎn)到下月繼續(xù)抵扣。 小規(guī)模納稅人09年開始稅率是3%,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不得抵扣,實(shí)現(xiàn)的銷售額繳納3%增值稅。

增值稅怎么交

2,如何繳納增值稅

增值稅對(duì)在我國境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人征收。增值稅納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。對(duì)一般納稅人,就其銷售(或進(jìn)口)貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)的增加值征稅,基本稅率為17%,低稅率為13%,出口貨物為0%(國務(wù)院另有規(guī)定的除外);對(duì)小規(guī)模納稅人,實(shí)行簡易辦法計(jì)算應(yīng)納稅額,征收率一般為3%,增值稅的納稅期限一般為1個(gè)月,納稅人應(yīng)在次月的1日至10日的征期內(nèi)申報(bào)納稅。
你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人又分為工業(yè)和商業(yè),工業(yè)按收入/1.06*0.06計(jì)算,就是你應(yīng)交的增值稅,商業(yè)是按收入/1.04*0.04計(jì)算,就是你應(yīng)交的增值稅.一般納稅人是銷項(xiàng)稅金減去進(jìn)項(xiàng)稅金等于你應(yīng)交的增值稅.到稅務(wù)局申報(bào)時(shí),他會(huì)給你開稅票,你在到銀行進(jìn)帳繳納就是了.

如何繳納增值稅

3,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么算

60元 上面也就是說,因?yàn)槟氵M(jìn)貨費(fèi)用只有你自己知道:10000÷(1+17%)=8547。 同樣.99元的增值稅.99元 8547.99元=10000。 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1743,這個(gè)稅額也就是銷項(xiàng)稅額.41元,能抵扣1452,那么按照小學(xué)學(xué)過的乘法分配率計(jì)算.41元×17%=1743.09×17%=1452,稅額是10256,適用稅率或征收率不同,按照正常的計(jì)算.60=1709,你自己去計(jì)算吧,至于凈利,應(yīng)該交納290.01元+1452:8547,以12000元買出.59元: 價(jià)格+價(jià)格×17%=10000.99元就是進(jìn)項(xiàng)稅額: 購進(jìn)時(shí),按17%的稅率計(jì)算),這里的1452.40元.59元-1452.60元的增值稅,價(jià)格應(yīng)該是,那么凈利應(yīng)該是12000-10000-290: 價(jià)格+進(jìn)項(xiàng)稅額=10000,如果不考慮其他任何費(fèi)用以及按照增值稅7%的城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的3%的教育費(fèi)附加,計(jì)算的結(jié)果也不相同.99元=290,價(jià)格是12000÷(1+17%)=10256.01元 稅額是從理論上應(yīng)該是這么計(jì)算(有13%和17%兩檔稅率和3%的征收率

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么算

4,增值稅普通發(fā)票怎樣納稅

1、一般納稅人(1)購入材料取得的增值稅普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。會(huì)計(jì)分錄:借:原材料貸:銀行存款等(2)購入材料取得的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。會(huì)計(jì)分錄:借:原材料借:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款等(3)銷售貨物不管開具增值稅普通發(fā)票還是專用發(fā)票,都是按17%計(jì)算銷項(xiàng)稅額。2、小規(guī)模納稅人(1)小規(guī)模納稅人購進(jìn)貨物,不管取得專用發(fā)票還是普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。(2)小規(guī)模納稅人銷售貨物,都是按3%計(jì)算繳納增值稅。
你是辦公用品貿(mào)易零售的,我建議注冊(cè)小規(guī)模納稅人,增值稅率3%,企業(yè)所得稅25%小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下,并且會(huì)計(jì)核算不健全。年應(yīng)稅銷售額 (增值稅銷售額中不包括向購買方收取的銷項(xiàng)稅額) 在80萬元以內(nèi)。自己能開普票,可到國稅代開增值稅專用發(fā)票。利:1)減少別人代開票額外費(fèi)用2)小規(guī)模納稅人不能抵扣增值稅專用發(fā)票,進(jìn)貨時(shí)可不要票,降低成本3)可到稅局代開增值稅專用發(fā)票,保留一定規(guī)模的企業(yè)客戶4)比一般納稅人少占用資金弊:1)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅2)按月納稅,包括附加費(fèi)建議:當(dāng)年銷售額超過80萬元,注冊(cè)第二家小規(guī)模納稅人公司。

5,增值稅怎樣交稅

增值稅對(duì)在我國境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人征收。增值稅納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。對(duì)一般納稅人,就其銷售(或進(jìn)口)貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)的增加值征稅,基本稅率為17%,低稅率為13%,出口貨物為0%(國務(wù)院另有規(guī)定的除外);對(duì)小規(guī)模納稅人,實(shí)行簡易辦法計(jì)算應(yīng)納稅額,征收率一般為3%,增值稅的納稅期限一般為1個(gè)月,納稅人應(yīng)在次月的1日至10日的征期內(nèi)申報(bào)納稅。
你們公司是增值稅一般納稅人,而且處于輔導(dǎo)期。那么你們的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是遲一個(gè)月才能抵扣的,也就是說,你們?nèi)〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā)票認(rèn)證完成以后,得等到第二個(gè)月的18號(hào)前,認(rèn)證比對(duì)信息回來以后才能申報(bào)抵扣,所以,認(rèn)證的當(dāng)月申報(bào)抵扣不成,那么不影響你們的申報(bào)情況,這是第一。 第二,作為商業(yè)企業(yè)來說,怎么可能都是月月進(jìn)項(xiàng)大額。購進(jìn)多,銷售少,那么你們的庫存老是積累,占用流動(dòng)資金,企業(yè)怎么運(yùn)轉(zhuǎn)啊。你們還超限量購票,這在核算上,是否存在問題? 第三,增值稅專用發(fā)票取得到,在90日內(nèi)認(rèn)證都可以,不要超過90日,這個(gè)你們可以自由調(diào)節(jié)啊,這樣調(diào)節(jié)一定會(huì)有稅款可交。 第四,你們?cè)谝荒陜?nèi),實(shí)際銷售額要達(dá)到80萬,就不會(huì)影響你們?cè)鲋刀愐话慵{稅人資格的轉(zhuǎn)正問題。
這個(gè)要區(qū)分不同的納稅人.如果是一般納稅人,那么就是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,就是所交的增值稅;如果是小規(guī)模納稅人,那就是銷售額*#%的征收率.

6,增值稅稅額怎樣交稅 各位晚上好我想問下增值稅的問題比如我一

增值稅,分銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額就是你要交的增值稅額。當(dāng)然還有其他一些小的項(xiàng)目,如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、減免、出口退稅等,但一般不常發(fā)生。 上面是在增值稅一般納稅人的前提下說的。 但現(xiàn)在你一年的開票銷售額只有30萬元,符合小規(guī)模納稅人條件,所以你應(yīng)該不是一般納稅人 增值稅小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,銷項(xiàng)的是按3%的征收率來計(jì)算的,不管你這個(gè)行業(yè)本來的稅率是17%還是11%或者是6%,小規(guī)模納稅人統(tǒng)一是3% 因此,應(yīng)交的增值稅額為30萬/1.03*0.03=8737.86元 但是,小規(guī)模納稅人另外應(yīng)該還有月銷售額低于2萬元的情況,如果有低于2萬元每月時(shí),該月可免稅。 另外,如果確認(rèn)是一般納稅人,則進(jìn)項(xiàng)允許抵扣,但是需要取得抵扣憑證(即增值稅專用發(fā)票第二聯(lián)抵扣聯(lián)或其他可抵扣的發(fā)票抵扣聯(lián)),一般納稅人用稅率計(jì)算銷項(xiàng)(有從17%到6%好幾個(gè)檔次),用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅額合計(jì)為進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為需要交的增值稅稅款。以你舉例情況,假設(shè)是一般的商貿(mào)企業(yè),稅率為17%,銷項(xiàng)為30萬/1.17*0.17=43589.74元,假設(shè)你說的20萬進(jìn)項(xiàng),全部取得了抵扣聯(lián)(沒有抵扣聯(lián)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能抵扣的),并且都是17%的稅率(其實(shí)不需要計(jì)算,直接用發(fā)票上標(biāo)明的稅額相加),則為20萬/1.17*0.17=29059.82元 則應(yīng)交增值稅額=43589.74-29059.82=14529.91元 這屬于流轉(zhuǎn)稅 另外,城建、教附、地方教附這三項(xiàng)稱為營業(yè)稅金附加,以交納的增值稅額為計(jì)算基數(shù),稅率為7%+3%+2%合計(jì)12%左右,如果是縣級(jí)城市,則是10% 交增值稅的業(yè)務(wù)不需要交營業(yè)稅。 房產(chǎn)稅,如果是租用的房,則不需交房產(chǎn)稅 印花稅,一般是購銷合同金額的萬分之三
把銷項(xiàng)發(fā)票上的稅額減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅額,就是你要交的增值稅,然后再根據(jù)稅務(wù)局規(guī)定的比例來交納其余的各項(xiàng)稅額

7,怎樣繳納企業(yè)增值稅

企業(yè)增值稅繳納流程:  一、增值稅專用發(fā)票的開具  增值稅專用發(fā)票是通過增值稅開票系統(tǒng)開具的。納稅單位經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證,取得了增值稅一般納稅人資格后,就可以申請(qǐng)安裝增值稅防偽開票系統(tǒng)。防偽開票系統(tǒng)由金稅卡、系統(tǒng)軟件、IC卡及讀卡器、實(shí)物發(fā)票、打印機(jī)組成。 購買增值稅發(fā)票需攜帶IC卡、公章?! 《?、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證。  納稅人在取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后,就可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳或者自己進(jìn)行購掃描儀對(duì)增值稅發(fā)票的認(rèn)證,只有通過認(rèn)證的發(fā)票才能抵扣。認(rèn)證的渠道可交由國稅申報(bào)大廳,由稅務(wù)工作人員將發(fā)票信息掃入系統(tǒng),由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行比對(duì);開通網(wǎng)上認(rèn)證者,可將發(fā)票通過掃描儀掃入,將數(shù)據(jù)文件傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)就可以完成認(rèn)證。增值稅發(fā)票認(rèn)證的期限為從開票之日起三個(gè)月,也就是90天內(nèi)。目前當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣做進(jìn)財(cái)務(wù)帳里?! ∪⒊瓐?bào)稅?! 〕瓐?bào)稅指的是將防偽開票系統(tǒng)開具發(fā)票的信息報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。月底(通常是在次月的1號(hào))在開票系統(tǒng)進(jìn)行抄稅處理,將本月開具增值稅專用發(fā)票的信息讀入IC卡(抄稅完成后本月不允許再開具發(fā)票),在申報(bào)期內(nèi),將IC卡拿到稅務(wù)機(jī)關(guān),由稅務(wù)人員將IC卡的信息讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)的金稅系統(tǒng)?! 〗?jīng)過抄稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)確保了所有開具的銷項(xiàng)發(fā)票到進(jìn)入到了金稅系統(tǒng),經(jīng)過報(bào)稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)確保了所有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都進(jìn)入了金稅系統(tǒng),就可以在系統(tǒng)內(nèi)由系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)進(jìn)行比對(duì),確保仍何一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都有銷項(xiàng)發(fā)票與其對(duì)應(yīng)?! ∷摹⒓{稅申報(bào)  上月留底稅加本月進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額就是本月留底稅或者應(yīng)納稅額,其中銷項(xiàng)稅額根據(jù)本月銷售收入與適應(yīng)稅率計(jì)算出,這個(gè)數(shù)字應(yīng)當(dāng)大于等于本月抄稅中的銷項(xiàng)稅額(可能存在未開票的銷售收入)進(jìn)項(xiàng)稅額不得大于本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額(當(dāng)然如果有農(nóng)產(chǎn)品收購、運(yùn)輸發(fā)票抵扣的除外)?! ∥濉⒍惪罾U納  增值稅申報(bào)之后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)自動(dòng)開具稅款繳納的單據(jù),國稅憑這些單據(jù)傳送到開戶銀行,由銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。當(dāng)然也可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定銀行進(jìn)行現(xiàn)金繳納。
你的增值稅為-=1000/(1+3%)*3%= 29.13
那也是1000/(1+3%)*3%= 29.13
購進(jìn)時(shí):借:原材料10萬 應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額1.7萬貸:銀行存款11.7萬銷售時(shí):借:銀行存款 29.25萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 25萬 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--銷項(xiàng)稅額 4.25 萬看不明白再追問
如果你是一般納稅人,銷售的貨物沒有增值就不交增值稅。但是你是小規(guī)模納稅人,應(yīng)當(dāng)繳納增值稅=1000/(1+3%)*3%= 29.13
1、小規(guī)模從2009年開始按3%的征稅率征稅;2、增值稅只是因?yàn)檫@個(gè)稅種整體上是對(duì)商品的增值部分征稅,但是具體到某個(gè)企業(yè)并不是特指只對(duì)增值部分征稅,尤其是小規(guī)模納稅人;3、小規(guī)模的企業(yè),1000元的商品,即使按900元銷售,也要繳納增值稅。4、小規(guī)模的商品銷售價(jià)格,是含稅價(jià)格要換算成不含稅價(jià)格; 商品的售價(jià)/(1+3%),然后再乘以*3%的稅率,就是增值稅的具體稅額。比如1000/(1+3%)*3%=29.13元;收入900元,則稅=900/(1+3%)*3%=26.21元
文章TAG:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅如何納稅增值增值稅進(jìn)項(xiàng)

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