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退購置稅需要什么手續(xù),因質量問題退貨的機動車 車輛購置稅如何處理

來源:整理 時間:2022-12-17 12:59:37 編輯:金融知識 手機版

1,因質量問題退貨的機動車 車輛購置稅如何處理

申請退稅。所需資料如下:1. 銷售方開具的紅字發(fā)票2. 銷售方出具的退車證明3. 原完稅證明4. 身份證/營業(yè)執(zhí)照副本參考資料:涉稅答疑

因質量問題退貨的機動車 車輛購置稅如何處理

2,汽車三包新規(guī)中退貨后已繳納的購置稅保險費等費用怎么退

知道保險如何退,四S店開證明,然后將原保險單、發(fā)票、被保險人身份證遞交保險公司,保險公司會按天計算扣除已經生效的保費 購置稅怎么退,不是很清楚,抱歉!

汽車三包新規(guī)中退貨后已繳納的購置稅保險費等費用怎么退

3,購置稅和保險能退嗎

如果沒買盜搶險的話,我只能祝你找點找回愛車。購置稅不清楚,可以社保中心問下,電話12333.保險部分,交強險不能退,商業(yè)險可以。(商業(yè)險需登報遺失保單和發(fā)票后才能到保險公司退保)
不能退

購置稅和保險能退嗎

4,汽車購置稅能給退嗎

關于車輛購置稅的退稅問題,國家稅務總局、交通部關于車輛購置稅若干政策及管理問題的通知 國稅發(fā)〔2001〕27號文第四條有相關的規(guī)定: 四、關于退稅 納稅人已經繳納車購稅但在辦理車輛登記注冊手續(xù)前,因下列原因需要辦理退還車購稅的,由納稅人申請,原代征機構審查后辦理退還車購稅手續(xù): (一)公安機關車輛管理機構不予辦理車輛登記注冊手續(xù)的,憑公安機關車輛管理機構出具的證明辦理退稅手續(xù)。 (二)因質量等原因發(fā)生退回所購車輛的,憑經銷商的退貨證明辦理退稅手續(xù)。 已經辦理了車輛登記注冊手續(xù)的車輛,不論出于何種原因,均不得退還已繳納的車購稅。

5,退契稅的手續(xù)都需要什么

石佛營房地產交易管理大廳(朝陽區(qū)地稅局第二稅務所),地址:朝陽區(qū)六里屯北里18號樓A座(團結湖朝陽體育館路口往東路北華陽家園門口) 一、必須在產權發(fā)證后的6個月之內到稅務局辦理抵扣登記,遇到四月推遲一個月,產權證若抵押在銀行,開具專用證明及產權證復印件。   辦理時帶好:購房合同(正本+),購房發(fā)票,產權證原件OR銀行證明及加該公章的復印件,抵押合同、借款合同,身份證,委托書(產權兩人以上提供)以上資料一套正本,一套復印件。 二、如果屬于無法辦理產權證的的情況,需要提交退付稅款申請后(到辦理窗口領取申請表),稅務機關應當核對后開具收入退還書,憑收入退還書至當?shù)貒鴰燹k理退庫手續(xù),如以現(xiàn)金繳稅的,由國庫將款項退至原經收銀行,從銀行提取退款。

6,哪些情況可以申請退還車輛購置稅

申請退還車輛購置稅只有以下兩種情況:一是已經繳納車輛 購置稅但公安機關車輛管理部門不予辦理車輛登記注冊手續(xù)。二是因質量問題導致退回車輛的,憑公安機關出具的證明以及經銷商退貨證明等資 料,方可到國稅機關辦理退稅手續(xù)。
申請退還車輛購置稅只有以下兩種情況:一是已經繳納車輛 購置稅但公安機關車輛管理部門不予辦理車輛登記注冊手續(xù)。二是因質量問題導致退回車輛的,憑公安機關出具的證明以及經銷商退貨證明等資 料,方可到國稅機關辦理退稅手續(xù)。納稅人已經繳納車輛購置稅但在辦理車輛登記注冊手續(xù)前,因下列原因需要辦理退還車輛購置稅的,由納稅人申請,原代征機構審查后辦理退還車輛購置稅手續(xù):一、公安機關車輛管理機構不予辦理車輛登記注冊手續(xù)的,憑公安機關車輛管理機構出具的證明辦理退稅手續(xù)。二、因質量等原因發(fā)生退回所購車輛的,憑經銷商的退貨證明辦理退稅手續(xù)。已經辦理了車輛登記注冊手續(xù)的車輛,不論出于何種原因,均不得退還已繳納的車輛購置稅。

7,現(xiàn)在要退稅需要哪些資料

主要需要的資料有增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物出口報關單和外匯記賬憑證等,希望可以幫到你。
外貿企業(yè)出口退稅流程 一、外貿企業(yè)應在貨物報關出口之日起90日內,準備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報。主要包括:  1、出口貨物報關單(出口退稅專用);   2、出口形式發(fā)票(invoice);   3、購進貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián),并應自開票之日起3個月內辦理認證手續(xù))或分批單;   4、外匯核銷單(出口退稅聯(lián));   5、主管稅務機關要求提供的其他資料。   二、外貿企業(yè)應在貨物報關出口后,及時取得出口貨物報關單,并登錄電子口岸,查詢比對出口信息與紙質報關單是否一致。若一致,應在每個工作日的上午8:00至下午16:00向國稅局提交電子信息。   三、根據(jù)主管稅務機關要求,使用指定的外貿企業(yè)出口退稅申報軟件錄入出口退稅信息,生成出口退稅申報數(shù)據(jù),傳遞至軟盤。   四、整理、裝訂出口退稅報表、單證成冊,在規(guī)定的申報時間內辦理出口退稅正式申報。若申報數(shù)據(jù)準確、單證無誤、報表一致,則通過審核,轉入審批環(huán)節(jié);若存在需要調整、更正的數(shù)據(jù)或單證及報表,則應按主管稅務機關的要求進行處理。   五、對于已經審批完畢的出口貨物,主管稅務機關將按法定程序辦理退庫手續(xù)。外貿企業(yè)應根據(jù)銀行退轉的出口退稅退付憑證進行賬務處理,至此申報完畢。   附:外貿企業(yè)出口退稅申報錄入的操作流程    基本要求:   1、申報軟件:外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版(該軟件從本網(wǎng)站下載、安裝,并進行系統(tǒng)維護,之后方可操作使用)   2、申報系統(tǒng)安裝路徑:c:/出口退稅/出口退稅申報系統(tǒng)10.0版   3、拷取或下載認證發(fā)票信息的保存路徑:a:/出口退稅/認證發(fā)票信息   4、網(wǎng)上下載預審反饋信息的保存路徑:c:/出口退稅/審核反饋信息   (注:以上內容可以根據(jù)個人習慣自行設置,出口退稅稅種僅指增值稅,以下僅指出口退稅申報而不包括單證申報,由于出口退稅遠程申報系統(tǒng)和出口退稅申報軟件的不斷更新,以下內容可能會存在變動的地方,請注意查詢最新通知。)   第一步:進入外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版,所屬期為200901 第二步:錄入出口退稅出口明細數(shù)據(jù):   選擇“基礎數(shù)據(jù)采集/出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”,點擊“新增”   關聯(lián)號:2009010001(共10位200901為年月00001為錄入序號)   部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空   申報年月:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成   申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成   序號:同一關聯(lián)號下多項進貨的順序號,0001(4位),也可輸入1后回車生成   進料登記冊號:非進料加工業(yè)務,此處為空   出口發(fā)票號:出口形式發(fā)票(invoice)的號碼   報關單號:報關單上海關編號的后9位+0+報關單上列示的出口商品項號(01)共12位   出口日期:報關單上的出口日期   美元離岸價:出口商品的出口美元離岸價,幣種及成交方式不一致的,需要換算。   核銷單號:見報關單上的批準文號   商品代碼:出口商品的商品編號   商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成   單位:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成   出口數(shù)量:報關單上出口商品的數(shù)量   實退稅數(shù)量:系統(tǒng)自動生成   平均單價:同上   出口進貨金額:同上   退稅率:同上   退增值稅稅額:同上   退消費稅稅額:同上   代理證明號:“代理出口證明”的編號+01   遠期收匯證明:遠期收匯證明的編號   備注:    標識:   申報標志:   調整標志:   回車后,系統(tǒng)提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。   出口明細數(shù)據(jù)錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設置為“r”   點擊“退出”,回出主界面。   第四步:錄入出口退稅購進明細數(shù)據(jù)   選擇“基礎數(shù)據(jù)采集/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”,點擊“增加”   關聯(lián)號:2009010001(10位)   稅種:v(此處僅指增值稅)   部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空   申報年月:系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動填,如2009年1月,則填200901(6位)   申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),第2次申報為02,依次類推   序號:同一關聯(lián)號下多項進貨的順序號,0001(4位),依次類推   發(fā)票號碼:購進貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字(8位),回車后自動生成以下項目   發(fā)票代碼:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成   進貨憑證號:同上   分批批次:同上   供貨方納稅號:同上.   發(fā)票開票日期:同上   商品代碼:此票貨物對應出口報關單上的編號,回車后自動生成以下項目   商品名稱:系統(tǒng)自動生成   單位:同上   數(shù)量:根據(jù)購進增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報數(shù)量來填寫,注意保證單位同以上單位一致   計稅金額:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成,如果是分批單時,此處要填分批單上本次申報金額。   法定征稅稅率:同上   稅額:同上   退稅率:系統(tǒng)自動生成   可退稅額:同上   專用稅票號:無則空   備注:在填寫出口貨物輔料時,數(shù)量為零,此處填wt。   回車后,系統(tǒng)提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進貨明細數(shù)據(jù)錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設置為“r”, 點擊“退出”,回到主界面。   第五步:初審   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查”,彈出“文本查看器”   若存在進貨與出口數(shù)量不匹配的情況,會給出具體的關聯(lián)號,并在進貨及出口數(shù)據(jù)的標識欄出現(xiàn)e的錯誤標志。出現(xiàn)該種情況,則需要修改進貨或出口數(shù)據(jù),保證進貨與出口數(shù)量一致,修改之后還要注意進行“審核認可”,來修正數(shù)據(jù)標識上的“e”狀態(tài)。注意無論是進貨及出口是一方面出錯,還是兩方面出錯,修改后雙方都需要重新做“審核認可”。無錯誤,點“關閉”即可。   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”,彈出“文本查看器”   正常情況下,出現(xiàn)換匯成本檢查通過的結果,點“關閉”即可   可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況,一般不影響申報   若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù),則是因為做進貨及出口明細數(shù)據(jù)錄入后未做審核認可標志或前一步數(shù)量關聯(lián)檢查出錯或修改后未做審核認可檢查來訂正數(shù)據(jù)標識上的“e”   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預申報數(shù)據(jù)一致性檢查”,彈出“文本查看器”   正常情況下,出現(xiàn)預申報數(shù)據(jù)一致性檢查通過的結果,點“關閉”即可   若出現(xiàn)不一致的結果,則需要修改申報明細數(shù)據(jù)。   第六步:生成預申報數(shù)據(jù)   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預申報數(shù)據(jù)”,彈出“生成預申報軟盤”對話框,若是退稅申報,則選擇“退稅申報”,關聯(lián)號<=后,輸9個9若是單證申報,則選擇“單證申報點“確定”出現(xiàn)文本查看器,沒有錯誤則無內容顯示,點擊“關閉”出現(xiàn)“生成申報軟盤”對話框,①若是稅務局支持網(wǎng)上遠程預審,則選擇“遠程申報”,下面的路徑系統(tǒng)自動給出,其結果是打開一個出口退稅網(wǎng)頁,根據(jù)企業(yè)上傳的預審數(shù)據(jù),稅務局遠程進行預審,并反饋預審信息,下載后企業(yè)可以根據(jù)反饋信息進行相關處理;②若是需要到稅務局進行預審,則選擇“本地預審”,路徑是a:,其需要進行預審數(shù)據(jù)被保存到軟盤上。企業(yè)攜帶軟盤到所屬稅務局進行預審。點擊“確定”彈出“生成預申報數(shù)據(jù)”窗口,顯出預申報數(shù)據(jù)存放路徑,以供遠程申報上傳使用   第七步:遠程預審:登錄出口退稅遠程申報系統(tǒng)   選擇“預審數(shù)據(jù)上傳”,輸入相關信息點擊“瀏覽”,通過預申報數(shù)據(jù)存放路徑找到預申報數(shù)據(jù)文件,點擊“上傳”,提示“上傳成功”。   選擇“查詢下載信息”,找到已經預審完成的反饋信息后,點擊“下載”,選擇“保存”下載文件,保存路徑為“c:/出口退稅/審核反饋信息”,點擊“保存”。由于每次退稅預審反饋的文件名都是相同的,但其內容不同,所在當其提示“是否替換它”時,選擇“是”。   第八步:預審反饋信息處理,進入出口退稅申報系統(tǒng)10.0版   選擇“預審反饋處理/退稅申報預審信息接收”,在彈出的“稅務機關反饋信息讀入”對話框中,根據(jù)前一步稅務機關預審反饋信息下載保存的路徑,選擇選擇目標是否讀入”時,選擇“是”,彈出“稅務機關反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改),點擊“確定”,彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎?”,選擇“是”,系統(tǒng)提示“成功讀入”,選擇“確定”   選擇“預審反饋處理/退稅預審信息處理”,顯示具體的反饋信息,企業(yè)根據(jù)反饋信息來具體處理申報數(shù)據(jù),比如說數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù),電子信息未到的等待信息齊全等等。   如果沒有影響正式申報的問題,就可以進行下一步,確認正式申報數(shù)據(jù)了。   第九步:確認正式申報數(shù)據(jù)   選擇“預審反饋處理/確認正式申報數(shù)據(jù)”,   第十步:生成正式申報數(shù)據(jù)   打印進貨明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到excel”,點擊“打印”,份數(shù)為“2”打印出口明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到excel”,點擊“打印”,份數(shù)為“2”   注:如果選擇“打印到excel”,則生成的報表為a4紙大??;如果選擇“打印報表”,則生成的報表為b4或a3紙型大小   打印匯總表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/退稅匯總申報表錄入”,點擊“增加”,申報年月為“200901”,批次為“01”,以下內容自動生成,點擊“保存”。點擊“打印報表”按鈕,選擇“打印到excel”,點擊“打印”,份數(shù)為“4”,紙型為a4大小   生成正式申報軟盤:選擇“退稅正式申報/生成退稅申報軟盤”,彈出“退稅申報軟盤”對話框,選擇申報路徑為“本地申報”,路徑為“a”   第十步:正式申報   申報資料:裝訂報表封皮(1份)(需加蓋企業(yè)公章)   出口退稅匯總申報表(3份,其中1份裝訂) (需加蓋企業(yè)公章)   進貨明細申報表(1份) (需加蓋企業(yè)公章)   出口明細申報表(1份) (需加蓋企業(yè)公章)   增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單   出口貨物報關單(出口退稅專用)   出口商品專用發(fā)票   外匯核銷單(出口退稅聯(lián))   正式申報軟盤
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