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公司按什么標(biāo)準(zhǔn)納稅,公司的稅收是按什么標(biāo)準(zhǔn)收稅的

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-11 10:20:36 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,公司的稅收是按什么標(biāo)準(zhǔn)收稅的

按稅法來(lái)征收的 http://tax.sh148.org/index.html 這是稅法頻道 你去看看 好多種稅 和各種稅法...... 一般公司涉及到很多 主要看公司的性質(zhì) 和經(jīng)營(yíng)范圍產(chǎn)品 來(lái)說(shuō)

公司的稅收是按什么標(biāo)準(zhǔn)收稅的

2,公司法納稅標(biāo)準(zhǔn)

有銷(xiāo)售的需開(kāi)增值稅發(fā)票的公司,每月需在國(guó)稅交增值稅,地稅交城建稅和教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,所得稅在國(guó)稅交。 開(kāi)服務(wù)業(yè)發(fā)票的公司,需在地稅交營(yíng)業(yè)稅,城建稅和教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。所得稅有的在國(guó)稅交,有的在地稅交。 如果您在交稅時(shí)遇到不了解的問(wèn)題,可以聯(lián)系我們,我們會(huì)憑借積累多年的工作經(jīng)驗(yàn),給您提供快速,省時(shí),有效的服務(wù)

公司法納稅標(biāo)準(zhǔn)

3,企業(yè)征稅標(biāo)準(zhǔn)

一、若企業(yè)屬于服務(wù)業(yè),主要稅種為營(yíng)業(yè)稅,按稅務(wù)核定的辦法繳納: 1、主稅:按收入交5%的營(yíng)業(yè)稅(交地稅) 2、附加稅費(fèi)(交地稅) (1)城建稅按繳納的營(yíng)業(yè)稅的7%(縣鎮(zhèn)為5%、鄉(xiāng)為1%)繳納; (2)教育費(fèi)附加按繳納的營(yíng)業(yè)稅的3%繳納; (3)地方教育費(fèi)附加按繳納的營(yíng)業(yè)稅的1%繳納; 3、按分配的紅利繳納20%的個(gè)人所得稅。(交地稅) 4、按利潤(rùn)的25%繳納企業(yè)所得稅。(交地稅) 5、另外,還有房產(chǎn)稅(原值7折的1.2%或租金12%)、土地使用稅、印花稅,有車(chē)交車(chē)船稅等。(交地稅) 二、若企業(yè)屬于商業(yè)或加工業(yè),主要稅種為增值稅,按稅務(wù)核定的辦法征收: 1、主稅:按收入交3%的增值稅,增值稅一般納稅人為17%。(交國(guó)稅) 2、附加稅費(fèi)(交地稅) (1)城建稅按繳納的增值稅的7%(縣鎮(zhèn)為5%、鄉(xiāng)為1%)繳納; (2)教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; (3)地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的1%繳納; 3、按分配的紅利繳納20%的個(gè)人所得稅。(交地稅) 4、按利潤(rùn)的25%繳納企業(yè)所得稅。(交國(guó)稅) 5、另外,還有房產(chǎn)稅(原值7折的1.2%或租金12%)、土地使用稅、印花稅,有車(chē)交車(chē)船稅等。(交地稅) 以上就是新公司要繳納的稅種,企業(yè)要及時(shí)申報(bào)納稅,以免給公司帶來(lái)不必要的麻煩

企業(yè)征稅標(biāo)準(zhǔn)

4,我公司需要繳納什么稅種呢

你的公司主要是商品銷(xiāo)售,那么你的主營(yíng)收入是按月納增值稅(到國(guó)稅交)的, 1、每個(gè)月的應(yīng)納增值稅*0.07=應(yīng)納城建稅(地稅); 2、每個(gè)月的應(yīng)納增值稅*0.03=應(yīng)納教育附加費(fèi)(地稅);注:有的省還要收0.01的地方教育附加費(fèi) 3、有的地方根據(jù)每個(gè)月的應(yīng)納增值稅*一定的比例征收防洪保安費(fèi)或河道費(fèi),也可能根據(jù)每個(gè)月的收入*一定的比例征收防洪保安費(fèi)或河道費(fèi),這要看你是哪個(gè)省的了。比如我們黑龍江就按每月的收入*0.001征收防洪保安費(fèi)(地稅)。 4、如果員工的工資當(dāng)月超過(guò)2000元,超過(guò)的部分交個(gè)人所得稅(地稅); 5、如果你是租的房子,取得了出租人給你開(kāi)據(jù)的正式發(fā)票,你公司就不用繳納房產(chǎn)稅,土地使用稅,否則就要交。 A、如果你公司所租的房子沒(méi)有取得出租人開(kāi)據(jù)的正式發(fā)票,你就需按租房協(xié)議的金額*0.12/4在每個(gè)季度的第一個(gè)月記提房產(chǎn)稅,在每個(gè)季度的第二個(gè)月繳納房產(chǎn)稅(地稅)。 B、如為你公司自有的房產(chǎn)(在你公司賬上記在固定資產(chǎn)科目里),則按房產(chǎn)原值*(1-10%至30%,各省規(guī)定不一至。)*1.2%交納房產(chǎn)稅(地稅) C、如出租人就該房產(chǎn)占用土地交過(guò)土地使用稅,那么你公司就不用交土地使用稅了,否則你公司還要按當(dāng)?shù)氐囊?guī)定(房產(chǎn)所在地的土地等級(jí))按占地面積*單位稅額交納土地使用稅(地稅),提示:有的地方不征此稅; D、如為你公司的自有房產(chǎn)(在你公司賬上記在固定資產(chǎn)科目里),也要按“C”的計(jì)算方法交土地使用稅; 6、印花稅(地稅):主要有,購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅、房屋租賃印花稅、還有會(huì)計(jì)賬薄也要貼印花稅票(其中,實(shí)收資本、資本公積按各自金額*萬(wàn)分之五分別一次貼印花稅票,以后如果這兩個(gè)科目金額不增加不用再貼印花稅票,其他賬本每本貼5元印花稅票,每年啟用新賬本時(shí)都要重新貼印花稅票); 7、企業(yè)所得稅,如你公司是2002年12月31日前在工商局注冊(cè)的則應(yīng)在地稅局繳納,否則應(yīng)在國(guó)稅局繳納。有的地方按月預(yù)繳,有的地方按季預(yù)繳,但都要在年末匯算清繳(多退少補(bǔ),沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)有退回來(lái)的); 8、其他稅種,要看你有沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)了,比如,你公司購(gòu)入房產(chǎn),還要繳納契稅,有車(chē)還要繳納車(chē)船稅等等吧。
你公司繳納的稅種有:增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)、地方教育附加費(fèi)、印花稅、所得稅等,如果公司坐落在市、縣或者鎮(zhèn)、工礦區(qū)等,還要繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。

5,企業(yè)的納稅標(biāo)準(zhǔn)是什么我是小白麻煩簡(jiǎn)單通俗點(diǎn)說(shuō)謝謝了

在稅收優(yōu)惠稅種的選擇上,個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)無(wú)論是從增值稅、企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅等方面,都可以通過(guò)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的稅收優(yōu)惠達(dá)到合理降低稅負(fù)的目的。比如:在增值稅方面,有資源綜合利用產(chǎn)品免征增值稅;對(duì)符合政策規(guī)定的民政福利企業(yè)先征后返增值稅;對(duì)受托從事“來(lái)料加工”業(yè)務(wù)的企業(yè),可憑主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《來(lái)料加工免稅證明單》向主管征稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理免征工繳費(fèi)的增值稅、消費(fèi)稅;對(duì)飼料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)飼料經(jīng)省級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后可免征增值稅;對(duì)增值稅一般納稅人銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品按法定17%稅率征收后,實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的實(shí)行即征即退。對(duì)生產(chǎn)的集成電路產(chǎn)品(含單晶硅片)按17%征稅后,實(shí)際稅負(fù)超過(guò)6%的實(shí)行即征即退等等?! ≡谄髽I(yè)所得稅優(yōu)惠方面,現(xiàn)階段可以享受一定減免稅待遇的有:符合國(guó)家636f70793231313335323631343130323136353331333337613133規(guī)定的高新技術(shù)企業(yè)和從事第三產(chǎn)業(yè)的企業(yè),以廢渣、廢水、廢氣為主要原料生產(chǎn)的企業(yè),在國(guó)家確定的老、少、邊、窮地區(qū)新辦的企業(yè),新辦的勞動(dòng)服務(wù)就業(yè)企業(yè),教育部門(mén)所屬的學(xué)校辦的工廠、農(nóng)場(chǎng),民政部門(mén)所屬的福利生產(chǎn)企業(yè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等等?! ≡跔I(yíng)業(yè)稅優(yōu)惠方面:校辦企業(yè)凡為本校教學(xué)、科研服務(wù)所提供的應(yīng)稅勞務(wù)可免征營(yíng)業(yè)稅。民政福利企業(yè)安置的“四殘”人員占企業(yè)生產(chǎn)人員35%以上的(含35%)民政福利企業(yè),其經(jīng)營(yíng)屬于營(yíng)業(yè)稅“服務(wù)業(yè)”稅目范圍內(nèi)(廣告業(yè)除外)的業(yè)務(wù),免征營(yíng)業(yè)稅。文化體育業(yè)學(xué)校和其他教育機(jī)構(gòu)提供的教育勞務(wù),免征營(yíng)業(yè)稅,以及托兒所、幼兒園、養(yǎng)老院、殘疾人福利機(jī)構(gòu)提供的服務(wù),醫(yī)院、診所和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù),學(xué)校和其他教育機(jī)構(gòu)提供的教育勞務(wù)及從事科技研究取得的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入等等,都可不繳營(yíng)業(yè)稅?! ≡偃?,隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入發(fā)展,國(guó)家為吸收外資、引進(jìn)技術(shù)、擴(kuò)展國(guó)際經(jīng)濟(jì)的交往,制定出了一系列對(duì)外商投資企業(yè)實(shí)行稅收優(yōu)惠傾斜政策。不管是私營(yíng)經(jīng)濟(jì)或者是個(gè)人投資者,均可通過(guò)洽談合資、引資、改制、資產(chǎn)重組等一系列方式,實(shí)現(xiàn)由內(nèi)資企業(yè)向中外合資、合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)等經(jīng)營(yíng)模式過(guò)渡,最終享受更多的減稅、免稅優(yōu)惠政策。而且私營(yíng)企業(yè)或者個(gè)人投資者也可以在國(guó)家批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)特區(qū)、沿海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)、保稅區(qū)設(shè)立的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)型企業(yè),以及國(guó)家確定的老、少、邊、窮地區(qū)進(jìn)行投資和開(kāi)發(fā),都可享受較大程度的稅收優(yōu)惠。交稅1、增值稅  (1)雙定戶(hù):每個(gè)月份結(jié)束,將會(huì)計(jì)報(bào)表做出就可以到稅務(wù)局交稅了。雙定戶(hù)交稅無(wú)須填報(bào)表格,只須到稅務(wù)局現(xiàn)金交稅窗口交納現(xiàn)金即可,現(xiàn)很多城市已發(fā)展到用電話(huà)繳稅(用指定的存款戶(hù)或儲(chǔ)蓄戶(hù)來(lái)繳稅),方便實(shí)用。  (2)小規(guī)模納稅人:月份營(yíng)業(yè)結(jié)束做出會(huì)計(jì)報(bào)表,計(jì)算了企業(yè)的銷(xiāo)售收入后,根據(jù)適用稅率計(jì)算出應(yīng)繳的增值稅額,在下月初10日前到稅務(wù)局繳納,小規(guī)模納稅人繳稅時(shí)應(yīng)填報(bào)的申報(bào)表?! ?3)一般納稅人:月份結(jié)束,做出會(huì)計(jì)報(bào)表,計(jì)算了企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納增值稅金額后,填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表》,在月初10日前向稅務(wù)局申報(bào),此表一式二份,一份交稅務(wù)局做繳納憑證,一份企業(yè)留底?! ?、所得稅  (1)個(gè)體商戶(hù):采用的是自行申報(bào),按年計(jì)算,分月(季)預(yù)繳的納稅方式。個(gè)體商戶(hù)在每月(季)結(jié)束后,下月7日前申報(bào)預(yù)繳,全年?duì)I業(yè)結(jié)束后3個(gè)月匯算清繳,多退少補(bǔ)?,F(xiàn)繳稅方式有通過(guò)到稅務(wù)局繳現(xiàn)金,也可用儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或電話(huà)繳納?! ?duì)企業(yè)支付給員工、經(jīng)理、高層管理人員的工資、津貼、獎(jiǎng)金、分紅超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的部分,采用代扣代繳納稅方式,企業(yè)有義務(wù)和責(zé)任根據(jù)稅法規(guī)定代扣并上繳,在次月的7日前填報(bào)《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》上交稅務(wù)局?! ?2)小規(guī)模納稅人和一般納稅人:雖然小規(guī)模納稅人和一般納稅人在增值稅上有很大區(qū)別,但在繳納企業(yè)所得稅上卻是相同的。相同是指它們都屬于公司性質(zhì),都適用同一稅率,都使用同樣的報(bào)稅表?! ∑髽I(yè)所得稅征稅時(shí)間為按年征收,即以每年1月1日~12月31日為計(jì)算單位,年中不管什么時(shí)間開(kāi)業(yè),都視為一個(gè)納稅年度。繳稅時(shí)也是分月(季)預(yù)繳,在每月(季)后15日內(nèi)預(yù)繳,在全年結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)匯總清算,多退少補(bǔ)?! 槭裁磿?huì)有多退少補(bǔ)呢?如5月份銷(xiāo)售出去25萬(wàn)元產(chǎn)品,月末按此銷(xiāo)售額計(jì)
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