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普票在什么時(shí)候繳稅,增值稅普票開具后什么時(shí)候交稅款

來源:整理 時(shí)間:2022-12-12 21:14:36 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,增值稅普票開具后什么時(shí)候交稅款

增值稅一般納稅人次月初申報(bào)并繳納稅款,小規(guī)模納稅人季末交月申報(bào)并繳納稅款。

增值稅普票開具后什么時(shí)候交稅款

2,當(dāng)月開具增值稅發(fā)票 什么時(shí)候交稅

個(gè)人申請代開,稅款當(dāng)天繳清。小規(guī)模自開普票,一般是下季度初繳稅,若申請代開專票,需當(dāng)天繳稅。一般納稅人是下月或下季度初繳稅。
增值稅發(fā) 票當(dāng)月開 票次月申報(bào)期時(shí)候先進(jìn)行朱報(bào)稅。再納稅人申報(bào)。

當(dāng)月開具增值稅發(fā)票 什么時(shí)候交稅

3,一般納稅人 普通發(fā)票開具后多長時(shí)間繳稅

當(dāng)月開具發(fā)票,次月征期內(nèi)(一般15日之前)申報(bào)繳納稅款,如果稅款有困難的,申報(bào)后可適當(dāng)延長交款時(shí)間,但須得到稅局去提出申請,稅局批準(zhǔn)后方可延長繳納稅款
填寫發(fā)票領(lǐng)購申請,找稅管員簽字,才能申請發(fā)票領(lǐng)購簿,具體帶什么資料,找當(dāng)?shù)囟悇?wù)局咨詢,然后拿領(lǐng)購簿和ic卡申領(lǐng)發(fā)票,一般納稅人開具普票是按17%稅率繳稅

一般納稅人 普通發(fā)票開具后多長時(shí)間繳稅

4,增值稅普通發(fā)票怎么交稅

公司開具普票,說明是小規(guī)模納稅人,直接不含稅收入*3%就是應(yīng)交增值稅,在網(wǎng)上直接申報(bào)扣款就行了。
對開票單位而言,增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是沒有任何區(qū)別的,都是對外開具的一種銷售證明而已。所以銷售單位在開票時(shí),要按購買人的要求確定所開的票種。銷售單位按銷售納稅是天經(jīng)地義的事情,心理上不要有什么不平衡的想法,特別是我們會計(jì)人員喲。

5,增值稅普通發(fā)票怎么繳稅

納稅人銷售或者進(jìn)口貨物,除以下第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定外,稅率為17%。納稅人銷售或者進(jìn)口下列貨物,稅率為13%:、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品、圖書、報(bào)紙、雜志、飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、以及國務(wù)院規(guī)定的其他貨物。納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務(wù)院另有規(guī)定的除外。納稅人提供加工、修理、修配勞務(wù)稅率為17%。納稅人兼營不同稅率的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。未分別核算銷售額的,從高適用稅率。
你是辦公用品貿(mào)易零售的,我建議注冊小規(guī)模納稅人,增值稅率3%,企業(yè)所得稅25%小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下,并且會計(jì)核算不健全。年應(yīng)稅銷售額 (增值稅銷售額中不包括向購買方收取的銷項(xiàng)稅額) 在80萬元以內(nèi)。自己能開普票,可到國稅代開增值稅專用發(fā)票。利:1)減少別人代開票額外費(fèi)用2)小規(guī)模納稅人不能抵扣增值稅專用發(fā)票,進(jìn)貨時(shí)可不要票,降低成本3)可到稅局代開增值稅專用發(fā)票,保留一定規(guī)模的企業(yè)客戶4)比一般納稅人少占用資金弊:1)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅2)按月納稅,包括附加費(fèi)建議:當(dāng)年銷售額超過80萬元,注冊第二家小規(guī)模納稅人公司。

6,小規(guī)模納稅人自己開普通發(fā)票機(jī)打的稅什么時(shí)候交

每個(gè)月申報(bào)一次,然后稅務(wù)局開出稅單,在繳納稅款,大約在1-15號都可以。
11月報(bào)稅的---小規(guī)模貿(mào)易行業(yè)可以網(wǎng)上申報(bào)或電話報(bào)稅(打12366申報(bào)的) 不用拿普通發(fā)票那一本到稅務(wù)局做登記, 未開完的不交回給稅務(wù)局--普通發(fā)票封面上寫上使用截止日期前末用完都要到稅所前臺注銷后重購的 報(bào)稅的時(shí)候就以(開了發(fā)票的10月份累計(jì)金額+末開票業(yè)務(wù)金額)/1.03為收入進(jìn)行報(bào)增值稅 應(yīng)交增值稅={(10月份累計(jì)開具金額+末開票業(yè)務(wù)金額)/1.03}*3% 地稅 應(yīng)交城建稅=應(yīng)交增值稅*7% 教育附加費(fèi)=應(yīng)交增值稅*3% 領(lǐng)的是百位普通發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候有必要填附表嗎?(也就是發(fā)票的登記情況) 小規(guī)模納稅人申報(bào)報(bào)增值稅不用填附表的,只要在網(wǎng)上申報(bào)或電話報(bào)稅時(shí)申報(bào)不含稅銷售額,自動生成應(yīng)交增值稅,核對后確認(rèn)申報(bào),則立即在銀行扣款--這就完成申報(bào)了.
增值稅條例第二十三條規(guī)定: 增值稅的納稅期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個(gè)月或者1個(gè)季度。納稅人的具體納稅期限,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人應(yīng)納稅額的大小分別核定;不能按照固定期限納稅的,可以按次納稅。 納稅人以1個(gè)月或者1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅;以1日、3日、5日、10日或者15日為1個(gè)納稅期的,自期滿之日起5日內(nèi)預(yù)繳稅款,于次月1日起15日內(nèi)申報(bào)納稅并結(jié)清上月應(yīng)納稅款。 綜上所述,你應(yīng)該在次月15日內(nèi)申報(bào)納稅

7,普通增值稅發(fā)票一定要在規(guī)定的日期報(bào)稅嗎

普通增值稅發(fā) 票一定要在規(guī)定的日期報(bào)稅。普通增值稅發(fā) 票(除定額手撕發(fā) 票外)均通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)開具,開票信息適時(shí)上傳至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)信息采集系統(tǒng),并與金稅三期對接,如果不在規(guī)定的日期報(bào)稅,金稅三期系統(tǒng)會提示申報(bào)銷售額小于實(shí)際開具發(fā) 票金額。
不管專票還是普票都要在每月的1到15日進(jìn)行申報(bào),節(jié)假日順延
1、增值稅專用發(fā)票原則上應(yīng)是在出口之日之前開具的,出口之后開具的是都可用以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求為準(zhǔn);2、生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準(zhǔn),下同)次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免抵退稅。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào)。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)期以外的其他時(shí)間也可辦理免退稅申報(bào)。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免退稅。3、增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間是在開票后的180天內(nèi)。希望對您有幫助,望采納,謝謝
1、增值稅專用發(fā)票原則上應(yīng)是在出口之日之前開具的,出口之后開具的是都可用以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求為準(zhǔn);2、生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準(zhǔn),下同)次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免抵退稅。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào)。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)期以外的其他時(shí)間也可辦理免退稅申報(bào)。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免退稅。3、增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間是在開票后的180天內(nèi)。
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