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都什么可以抵扣增值稅,什么增值稅能抵扣

來源:整理 時間:2022-12-11 04:28:05 編輯:金融知識 手機版

1,什么增值稅能抵扣

如果你企業(yè)是增值稅一般納稅人,企業(yè)設(shè)備修理取得的增值稅專用發(fā)票進項稅額可以抵扣.你賬務(wù)處理正確. 借:管理費用 10萬元 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1.7萬元 貸:銀行存款 11.7萬元

什么增值稅能抵扣

2,哪些發(fā)票可以抵扣增值稅

(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。 (二)從海關(guān)取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。 (三)購進農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和11%的扣除率計算的進項稅額,國務(wù)院另有規(guī)定的除外。進項稅額計算公式:進項稅額=買價×扣除率。 (四)自境外單位或者個人購進勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者境內(nèi)的不動產(chǎn),從稅務(wù)機關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。

哪些發(fā)票可以抵扣增值稅

3,什么科目可以做抵扣

是指增值稅進項稅額的抵扣嗎?如果是的話,固定資產(chǎn)、在建工程都是不能抵扣的。原材料也需要根據(jù)用途,如果是所銷售產(chǎn)品原材料的可以抵扣,但如果是用到固定資產(chǎn)或在建工程以及職工福利費的話,就不能抵扣了
可以抵扣的,國家有此規(guī)定的. 借,固定資產(chǎn). 借,應(yīng)交稅費,增值稅,進項稅 貸,銀行存款,或現(xiàn)金,等
現(xiàn)在機器設(shè)備也可抵扣
是指增值稅進項稅額的抵扣嗎?如果是的話,固定資產(chǎn)、在建工程都是不能抵扣的。原材料也需要根據(jù)用途,如果是所銷售產(chǎn)品原材料的可以抵扣,但如果是用到固定資產(chǎn)或在建工程以及職工福利費的話,就不能抵扣了
現(xiàn)在機器設(shè)備也可抵扣
固定資產(chǎn)中的生產(chǎn)經(jīng)營用可以抵扣(房屋及配套設(shè)備、職工福利等不能抵扣)原料可以抵扣

什么科目可以做抵扣

4,哪些增值稅專用發(fā)票可用于抵扣

您好,會計學堂李老師為您解答這個范圍太廣了,一般只要符合企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的都可以抵扣,比如說購進固定資產(chǎn),辦公用品,購進存貨歡迎點我的昵稱-向會計學堂全體老師提問
一、常見的可以進行進項抵扣的幾種票據(jù):  1、增值稅專用發(fā)票;  2、海關(guān)進口增值稅專用繳款書;  3、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票;  4、運輸費用結(jié)算單據(jù)。  二、增值稅專用發(fā)票能否進行正常抵扣,還要取決于以下幾個方面:  1、購買方是否為一般納稅人;  2、購買方開具的增值稅發(fā)票是不是增值稅專用發(fā)票,且發(fā)票真實,計算準確;  3、在規(guī)定的時間內(nèi)(180天)完成發(fā)票的認證?! M足以上三種條件才可以進行正常抵扣,否則一律不得抵扣。  三、不得抵扣的情形:  1、增值稅小規(guī)模納稅人購進貨物;  2、增值稅一般納稅人(以下簡稱一般納稅人)購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),取得增值稅專用發(fā)票不符合法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定的,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣;  3、一般納稅人從小規(guī)模納稅人取得(購進農(nóng)產(chǎn)品除外)不允許計提抵扣進項稅;  4、其他情況。

5,什么發(fā)票可以抵扣進項增值稅發(fā)票

納稅人購進貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡稱購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù))支付或者負擔的增值稅額,為進項稅額。 下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式:進項稅額=買價×扣除率(四)購進或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營過程中支付運輸費用的,按照運輸費用結(jié)算單據(jù)上注明的運輸費用金額和11%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式:進項稅額=運輸費用金額×扣除率準予抵扣的項目和扣除率的調(diào)整,由國務(wù)院決定。
本月認證了就必須抵扣,在申報表12欄中填寫實際抵扣金額,留抵扣下月用,申報表20欄中體現(xiàn)期末留抵稅額, 當月認證了當然就要當月抵扣,待抵扣可以放在“應(yīng)交稅費”科目,下面增加“待抵扣進項稅”子科目。 我覺的你問的問題好像不對,感覺你在控票,是不是稅務(wù)局規(guī)定你每個月都交一點稅呢?你的進項不敢做多,怕出問題嗎?

6,增值稅發(fā)票可以抵扣什么

增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費=銷項稅-進項稅。 1、憑證條件 稅法規(guī)定的扣稅憑證有:增值稅專用發(fā)票,海關(guān)完稅憑證,免稅農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票或銷售發(fā)票,貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(或者部分實施“營改增”地區(qū)的運輸業(yè)增值稅發(fā)票)。 另外,根據(jù)財稅[2012]15號通知,自2011年12月1日起,增值稅納稅人購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費(以下稱二項費用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此,取得購入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及稅控軟件維護費的地稅發(fā)票也可以抵扣。 2、時間條件 一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)認證,否則,不予抵扣進項稅額。 進口貨物:一般納稅人取得海關(guān)完稅憑證,應(yīng)當在開具之日起90日內(nèi)后的第一個納稅申報期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機關(guān)申報抵扣,逾期不得抵扣進項稅額;一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關(guān)收款書,應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)報送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》申請稽核比對,實行“先比對后抵扣”。 3、小規(guī)模納稅人不允許抵扣。

7,什么是可抵扣增值稅

我國稅法規(guī)定:一般納稅人,準予從銷項稅抵扣的進項稅有:1.從銷貨方取得的增值稅專用發(fā)票上取得的增值稅額2.從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅稅額另外,根據(jù)財稅(2004)167號: 增值稅小規(guī)模納稅人或營業(yè)稅納稅人購置稅控收款機,經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審核批準后,可憑購進稅控收款機取得的增值稅專用發(fā)票,按照發(fā)票上注明的增值稅稅額,抵免當期應(yīng)納增值稅或營業(yè)稅稅額,或者按照購進稅控收款機取得的普通發(fā)票上注明的價款,依下列公式計算可抵免稅額:  可抵免稅額=價款/(1+17%)×17%當期應(yīng)納稅額不足抵免的,未抵免部分可在下期繼續(xù)抵免。增值稅特點:一般納稅人稅率有:17%、13%; 小規(guī)模納稅人:3% ;出口貨物:適用零稅率。 簡易征收一般人:以銷售情況定4%、6%   《財政部 國家稅務(wù)總局 關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財稅[2009]9號)規(guī)定,自2009年1月1日起執(zhí)行,下列按簡易辦法征收增值稅的優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行,不得抵扣進項稅額納稅人銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的計稅依據(jù)為其銷售額,進口貨物的計稅依據(jù)為規(guī)定的組成計稅價格。   代銷寄售物品、死當物品、經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院授權(quán)機關(guān)批準的免稅商店零售的免稅品:暫按簡易辦法依照4%。   對屬于一般納稅人的自來水公司銷售自來水按簡易辦法依照6%征收率征收增值稅,不得抵扣其購進自來水取得增值稅扣稅憑證上注明的增值稅稅款。
就是你買東西(即進項稅),別人開給你的發(fā)票上寫著“增值稅專用發(fā)票”,并且有記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)兩份,你拿抵扣聯(lián)到稅務(wù)局認證之后就能抵扣啦。抵扣的是你賣東西開發(fā)票給別人的稅(即銷項)。歡迎追問
可抵扣增值稅是指按照增值稅稅法規(guī)定,能夠作為進項稅額抵扣的增值稅。屬于進項稅額轉(zhuǎn)出的部分不包含在內(nèi)
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